那你問一下對(duì)方驗(yàn)收了沒有,如果驗(yàn)收了,你可以做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬(wàn)的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)?。╅_好專票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購(gòu)票方開具了29萬(wàn)的發(fā)票,但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑颍覀円寻l(fā)票拿回來(lái)紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說(shuō)我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬(wàn),證書已到手,我計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個(gè)綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對(duì)方說(shuō)每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題哈。我們采購(gòu)的圓鋼,上游已經(jīng)給我們開具專票、結(jié)算單雙方已簽字蓋章;下游已收到貨,我們也給下游開具了專票,但是雙方簽字蓋章的結(jié)算單,對(duì)方還沒給我們。如果沒有雙方確認(rèn)的結(jié)算單,我們就不能確認(rèn)收入是吧?這樣我們就得作廢已開發(fā)票、上游也得作廢給我們開具的專票(因?yàn)槲覀冞@個(gè)月不能抵扣,所以不能入賬)
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,如果對(duì)方驗(yàn)收了,我們確認(rèn)收入也沒有依據(jù)啊
你好,怎么沒有依據(jù)啊,對(duì)方驗(yàn)收了你還不確認(rèn)收入啊?那你什么時(shí)間確認(rèn)收入?
沒有紙質(zhì)的依據(jù)作為附件
光用我們開具的專票確認(rèn)收入?
口頭回復(fù)說(shuō)已驗(yàn)收?
銷售商品類業(yè)務(wù)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 1、如果銷售商品采用托收承付方式,則應(yīng)在辦妥托收手續(xù)時(shí)確認(rèn)收入; 2、如果銷售商品采取預(yù)收款方式,則應(yīng)在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入; 3、如果銷售商品需要進(jìn)行安裝和檢驗(yàn),則在購(gòu)買方接受商品以及安裝和檢驗(yàn)完畢時(shí)確認(rèn)收入.但安裝程序比較簡(jiǎn)單的,則在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入; 4、如果銷售商品采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷,則在收到代銷清單時(shí)確認(rèn)收入.
驗(yàn)收,讓對(duì)方給你出一個(gè)紙質(zhì)的證明蓋章。