你好 是服務(wù)的嗎 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 普票 借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

一般納稅人收到普票和電子普通發(fā)票,增值稅分錄怎么做?進(jìn)成本嗎
一般納稅人取普票進(jìn)項票 怎么做賬 分錄應(yīng)該怎么寫 是直接按含稅金額入成本費用嗎
一般納稅人可以收取增值稅普通發(fā)票作為進(jìn)項票入賬嗎?怎么做分錄
老師好,我想問下,一般納稅人收到專票進(jìn)項材料發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
快遞行業(yè)一般納稅人,總部開給我們的免稅成本發(fā)票(普票),怎么入賬,分錄怎么做?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
專票抵扣,普票入成本是嗎
對的,是的,是這么做的。