你好,那業(yè)務發(fā)生了沒有?這個是銷售貨物的還是什么? 什么時間銷售出去的?
21年的時候檢查19年的賬務處理,發(fā)現以前重復確認了一筆服務收入,現在想要通過以前年度損益進行調整。但是發(fā)現應交稅費應交增值稅銷項稅出現借方余額,不平,就不知道是不是做錯了 以前開票的時候確認收入,分錄是這樣的, 借:應收賬款3340, 貸:主營業(yè)務收入2879.31 貸:應交稅費應交增值稅/銷項稅460.69 現在怎么改
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認了1筆無票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請老師指點 分錄為: 借:以前年度損益調整 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本時: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
老師,合同只要簽訂,不開發(fā)票,款不入賬也需要確認無票收入交增值稅對嗎?借,應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅-銷項稅。是小規(guī)模個人企業(yè),明年跨年了進款了,沖今年確認收入,再重新確認一筆收入,是不是不需要走以前年度損益調整?
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現一二季度所得稅申報時,資產總額數據填寫有誤,現在該怎么處理?
老師是招標代理費
招標代理費收入,服務,在進行中
那你提供完了服務在做收入就可以
老師提前確認收入符合操作不
你好可以的 可以這么做的
跨年錢進賬了老師我不會做分錄
果你是提前收了錢,借銀行存款 貸預收賬款 跨年做收入,借預收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費 你是先做了收入,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,次年收到錢,借銀行存款,貸應收賬款。
謝謝老師
什么情況下用以前年度損益調整
屬于去年的收入,你去年沒有做這種,才需要做以前年度損益調整。
謝謝老師
不用客氣 早點休息