1.工資、社保、辦公、福利等所有費用的賬務(wù)處理應(yīng)按照《事業(yè)單位會計制度》和《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定進行。 2.對于工資費用,您可以根據(jù)工資表和相關(guān)原始憑證,按照員工所屬部門、崗位、級別等分類,將工資費用計入相應(yīng)的成本或費用科目。 3.對于社保費用,您需要將社保局核定的社保費用與員工工資相對應(yīng),計入相應(yīng)的成本或費用科目。 4.對于辦公費用,您可以根據(jù)辦公用品的領(lǐng)用單、采購單等原始憑證,將辦公費用計入相應(yīng)的成本或費用科目。 5.對于福利費用,您可以根據(jù)福利費用的性質(zhì)和受益對象,將其計入相應(yīng)的成本或費用科目。例如,如果福利費用是為員工提供的培訓(xùn)、體檢等服務(wù),可以將其計入員工福利科目;如果福利費用是為企業(yè)提供的廣告、宣傳等服務(wù),可以將其計入相應(yīng)的成本或銷售費用科目。 6.在進行賬務(wù)處理時,應(yīng)注意保持賬目的清晰和規(guī)范。建議您在賬簿中設(shè)置相應(yīng)的科目和明細科目,以便于分類核算和查閱賬目。 7.最后,如果您需要向市教育局或上級主管部門報送財務(wù)報表,您應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定編制財務(wù)報表,并在報表附注中說明各項費用的具體情況。
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補交,單位分期把錢付給他,賬務(wù)我怎么處理
老師 我們公司是員工自己承擔(dān)單位部分和個人部分的社保費。相當(dāng)于員工全額承擔(dān)社保費用。應(yīng)發(fā)工資包含了全額社保,實發(fā)就是減去全額社保。個稅申報是按照應(yīng)發(fā)還是實發(fā)申報收入呀。還有就是會計分錄做賬怎么做。
老師,我這是建筑企業(yè),剛成立,因為辦工程資質(zhì)的需要,社保增加60人,但實際上沒有員工,你說我該怎么處理,是把所有社保費都入費用呢?還是做工資,單位和個人分開計算
老師好,我單位是市教育局下屬自收自支的事業(yè)單位投資的國有企業(yè),(實際出資人是我們單位自己),事業(yè)單位人員的費用是我們單位承擔(dān)。產(chǎn)生費用的(工資,社保,辦公,福利等所有費用)賬務(wù)處理怎么做比較規(guī)范?
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉(zhuǎn)給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
社保費用是我們轉(zhuǎn)給出資人,通過他們的賬戶上交稅務(wù),他們有不能給我們提供有效票據(jù)。
同學(xué)你好 他們收服務(wù)費嗎