你好,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
我買了一臺機(jī)器,價(jià)值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項(xiàng)的時(shí)候就已經(jīng)到了,機(jī)器也驗(yàn)收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬元。但是驗(yàn)收完的第二天,機(jī)器開票陸續(xù)出現(xiàn)問題,對方也派人維護(hù)了,但是最終因機(jī)器問題較多,故對方提出在尾款2萬元的基礎(chǔ)上,減免1萬元。也就說我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
龍永貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,201×年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.業(yè)務(wù)部門簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,支付宣傳費(fèi)5萬元2.行政部門購買辦公用紙張0.2萬元,現(xiàn)金支付。3.業(yè)務(wù)部門招待來訪客戶0.5萬元,現(xiàn)金支付。4.提取現(xiàn)金并發(fā)放工資,具體如下:經(jīng)營人員15萬元,行政人員5萬元,實(shí)發(fā)工資20萬元。5.提取職工福利經(jīng)費(fèi),按2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi),按1.5%提取職工教育經(jīng)費(fèi)。6.提取本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5萬元。7.簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,文付廣告費(fèi)!萬元。8.本月包裝物出租取得收入5萬元,適用的增值稅稅率為13%,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票繳納。?。銷售金銀首飾100萬元,增值稅稅額為13萬元,消費(fèi)稅稅率為5%,貨款已收并存入銀行。10.本月主營業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅9萬元,應(yīng)交消費(fèi)稅5萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為79,教育費(fèi)附加稅率為3%。11.本月應(yīng)交房產(chǎn)稅1萬元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅0.5萬元,應(yīng)交車船稅0.3萬元12.與外單位簽訂一保管合同,保管金額為80萬元,印花稅為0.08萬元。13.支付本季度銀行貸款利息5萬元,其中前兩個(gè)月已預(yù)提貨款利
合同一共5萬元,對方已經(jīng)發(fā)票全部開具 ,前期我司已經(jīng)支付1.5萬元,按協(xié)議在支付1.5萬元 就清了 賬上 這樣還有2元 ,轉(zhuǎn)到哪里合適
合同一共5萬元,對方已經(jīng)發(fā)票全部開具 ,前期我司已經(jīng)支付1.5萬元,按協(xié)議在支付1.5萬元 就清了 賬上 這樣還有2元 ,轉(zhuǎn)到哪里合適 其中4萬的合同入了固定資產(chǎn)
合同一共5萬元,對方已經(jīng)發(fā)票全部開具 ,前期我司已經(jīng)支付1.5萬元,按協(xié)議在支付1.5萬元 就清了 賬上 這樣還有2元 ,轉(zhuǎn)到哪里合適 其中4萬的合同入了固定資產(chǎn)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
這個(gè)營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎
你好,這個(gè)不需要交增值稅,但是需要交所得稅。
總之,營業(yè)外收入是否需要繳納增值稅要視具體情況而定。如果營業(yè)外收入屬于企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)或兼營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi),那么企業(yè)就需要繳納增值稅;如果營業(yè)外收入與企業(yè)的主營業(yè)務(wù)和兼營業(yè)務(wù)無關(guān),那么企業(yè)就不需要繳納增值稅。
是的,對的,是這么做的。
那我這個(gè)不需要繳納增值稅嗎
對的是的,你上面這個(gè)不需要交。