久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,給外賬會計費用有些只有收據(jù),對方說做不賬,那報銷單對不上,銀行流水就不一致

2023-11-27 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-27 09:26

你好。按照銀行回單進行賬務(wù)處理,這樣就對上了。

頭像
快賬用戶6025 追問 2023-11-27 09:30

比如只有收據(jù),發(fā)票確實沒有,你是說按報銷單來填,是費用的借:管理費用 貸,其他應(yīng)付款 xx 報銷:借其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 ,那費用只有收據(jù)或付款記錄這些到時候沒有發(fā)票,怎樣調(diào)賬

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-27 09:33

你好,這樣處理是對的,匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就行了。

頭像
快賬用戶6025 追問 2023-11-27 09:36

做匯算清繳來調(diào)整交稅,比如差不多有2萬左右拿不到票,大概交多少所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-27 09:39

你好 2萬*所得稅稅率這樣

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好。按照銀行回單進行賬務(wù)處理,這樣就對上了。
2023-11-27
你好? ?需要做賬的。? 你要用回單來做賬的 。? ?需要做賬? 你公戶的明細都得入賬的? ?
2020-10-30
你好,按照流水做不難的就是實收實支做處理
2021-05-15
你好,這個對應(yīng)這個沒有做過需要補上,去打印出來,這個對應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序補上,涉及以前年度損益,先掛往來之后轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,這個期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,以前年度損益調(diào)整期末數(shù)為0?
2021-04-19
對的是的,是這么做的。
2024-03-20
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×