你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)平的,平時(shí)正確申報(bào)就是了哈
一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅太難了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些,銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎?
老師好:一般納稅人,月末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)科目如何寫,下月初繳納增值稅和有留底的情況,如何寫分錄,謝謝老師
老師好,一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面的那些子科目在年底要結(jié)轉(zhuǎn)是如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?謝謝!
老師這樣的附件是回單吧
股東分紅是不是必須分給有實(shí)收資本的股東
股東分紅,沒有利潤(rùn)可以分嗎
老師個(gè)體戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,有營(yíng)業(yè)外收入,需要填寫嗎?
老師好,這種票據(jù)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,稅率是多少?
小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問公賬中的貸款怎么做分錄呀
股東分紅分錄怎么寫,具體一點(diǎn)
之前會(huì)計(jì)做的,2024年8月,借 應(yīng)收賬款4000元 貸 主收入 4000, 結(jié)果8月底 把應(yīng)收全部調(diào)了 調(diào)成附圖, 現(xiàn)在又收回這4000,怎么做
24年收到一筆2萬(wàn)的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。今年對(duì)賬老板說那是圍標(biāo)打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報(bào)表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適