你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)平的,平時(shí)正確申報(bào)就是了哈
一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅太難了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些,銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說(shuō)不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說(shuō)一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎?
老師好:一般納稅人,月末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)科目如何寫,下月初繳納增值稅和有留底的情況,如何寫分錄,謝謝老師
老師好,一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面的那些子科目在年底要結(jié)轉(zhuǎn)是如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)下,5月申報(bào)免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,是做在5月還是6月
請(qǐng)問(wèn)公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶發(fā)來(lái)一個(gè)詢證函,我公司預(yù)收了客戶2萬(wàn),還未開(kāi)具發(fā)票,預(yù)計(jì)下月開(kāi)具發(fā)票,那這2萬(wàn)填在詢證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
請(qǐng)問(wèn)3月收到投資款,忘了做印花稅申報(bào),補(bǔ)申報(bào)的話,申報(bào)在當(dāng)月還是申報(bào)在3月。投資款印花稅的申報(bào)期間有不有規(guī)定
本年累計(jì)利潤(rùn)是22萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片模塊,我想問(wèn)問(wèn)比方說(shuō)我7月1號(hào)付錢買的固定資產(chǎn),開(kāi)始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,有個(gè)投資者減出費(fèi)用30000,這個(gè)是怎么回事
老師個(gè)體戶可以不申報(bào)個(gè)稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時(shí)剔除做納稅調(diào)增就可以?
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