你好,你是一般納稅人嗎,
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理怎么做?增值稅是直接做銷項(xiàng)稅額還是記入簡(jiǎn)易計(jì)稅科目呢?
一般納稅人異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目所在地預(yù)繳個(gè)稅增值稅和企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理該怎么寫(xiě)?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開(kāi)票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開(kāi)票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對(duì)嗎?
我公司一直沒(méi)有收入,當(dāng)月收到子公司交來(lái)的管理費(fèi),賬務(wù)處理在其他業(yè)務(wù)收入科目,這個(gè)涉稅是增值稅銷項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)我在賬務(wù)處理后,當(dāng)月需要計(jì)提下月交納的稅金嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么處理?謝謝
老師好自建沙場(chǎng),簡(jiǎn)易征收,賬務(wù)處理咋做?還有每月計(jì)提稅怎么計(jì)提?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫(xiě)增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
是一般納稅人簡(jiǎn)易征收
你好,這個(gè)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 然后借應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收,貸銀行存款。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。