您好,因?yàn)橘u固定資產(chǎn)本就不是正確經(jīng)營的收入,就是記在固定資產(chǎn)清理里,這里收入和銷項(xiàng)稅沒有對應(yīng)是正常的,比較的差異就是 固定資產(chǎn)清理金額
老師,出售固定資產(chǎn)的分錄,借其他應(yīng)收款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這樣的話,那開票的收入(其它業(yè)務(wù)收入科目怎么辦,為什么開票的時(shí)候計(jì)入固定資產(chǎn)清理而不是其他業(yè)務(wù)科目)
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時(shí): 1、開具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對嗎?
租車企業(yè)出售汽車會(huì)計(jì)分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸固定資產(chǎn)清理 這樣做對嗎?
賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這一步,會(huì)計(jì)貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對嗎
借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計(jì)折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60 老師,最個(gè)這個(gè)部分的可以改成 借其他業(yè)務(wù)成本60 貸固定資產(chǎn)清理60 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
如果個(gè)體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補(bǔ)的22年到24年的社保,之前沒計(jì)提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個(gè)體的這個(gè)表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的???
小規(guī)模收一個(gè)點(diǎn)的普票跟九個(gè)點(diǎn)的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報(bào)酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險(xiǎn)如何做賬?
收到一張銷售部門費(fèi)用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個(gè)問題可以嗎? 我查了明細(xì)賬,其他應(yīng)付款不平,這個(gè)原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個(gè)月社保費(fèi),4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
老師,計(jì)算電商商品毛利潤時(shí)需要扣除推廣費(fèi)和快遞費(fèi)嗎
季度企稅 有補(bǔ) 往年虧損嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機(jī)師傅工資 可以按照臨時(shí)工工人工資發(fā)放吧 給報(bào)個(gè)稅