你好,固定資產(chǎn)是入賬的次月,開(kāi)始計(jì)提折舊?

購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),當(dāng)月不提折舊下月開(kāi)始提吧,老師
當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)下月提折舊是吧
固定資產(chǎn)的折舊是從買(mǎi)來(lái)的下個(gè)月開(kāi)始計(jì)提嗎
固定資產(chǎn)是購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)下月計(jì)提折舊吧
老師好,固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的當(dāng)月不提折舊,從次月開(kāi)始計(jì)提折舊,但是處置的當(dāng)月是照提折舊的對(duì)吧?那么請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理也屬于固定資產(chǎn)處置嗎?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車(chē)輛為啥要消費(fèi)稅視同銷(xiāo)售 書(shū)上說(shuō)移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來(lái) 第三個(gè)問(wèn)題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞?lái)確定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬(wàn)是把永久性差異比如罰款100萬(wàn)給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來(lái)就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來(lái)走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒(méi)發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開(kāi)票15萬(wàn),增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開(kāi)具收入正數(shù)5萬(wàn),未開(kāi)票負(fù)數(shù)5萬(wàn),填寫(xiě)增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬(wàn),現(xiàn)主表匯總是0,分類(lèi)2是正數(shù)5萬(wàn),這樣對(duì)嗎?還是說(shuō)2那很也是填寫(xiě)0呢?
老師認(rèn)繳100萬(wàn)還沒(méi)有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒(méi)結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢(qián)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建筑機(jī)械,可以開(kāi)建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


那要是之前那個(gè)會(huì)計(jì)9月購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),也計(jì)提了9月的折舊,我要沖回來(lái)嗎
你好,那就需要把9月份的折舊沖銷(xiāo)才是的?
那老師她又把余款也放在累計(jì)折舊里面了,我要不要先沖到固定資產(chǎn),在一起計(jì)提折舊?
你好,把余款也放在累計(jì)折舊里面(這個(gè)是什么意思呢)
就是這個(gè)
你好,是沒(méi)有你這樣的分錄的?
我不理解為什么要把魚(yú)缸的余款放在累計(jì)折舊里面,不是應(yīng)該在固定資產(chǎn)里面嗎
對(duì)啊,所以我不理解
這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整回來(lái)?
你好,購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,其他應(yīng)付款 之后支付余款的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
那我現(xiàn)在這個(gè)是先沖回來(lái)吧
你好,可以先沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的,然后做正確的處理
沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的分錄是什么?
你好,沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的分錄是 借:銀行存款,貸:累計(jì)折舊