學(xué)員,你好: 需要繳納關(guān)稅、和增值稅、消費(fèi)稅 按照銷售收入交
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預(yù)付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個(gè)和發(fā)票差百分之五,就這樣對嗎?這個(gè)折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
【例2-24】立華紡織公司9月份銷售A產(chǎn)品800件,價(jià)目表中標(biāo)明不含稅售價(jià)為650元/件,因購買數(shù)量較大給予10%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,同意給予對方20%的銷售折讓。 在對方未付款并且未作賬務(wù)處理時(shí),對方單位應(yīng)將該發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)主動(dòng)退還銷貨方。銷貨方收回后重開增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)處理為: 借:應(yīng)收賬款 423 072 貸:主營業(yè)務(wù)收入 374 400 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 48 672 老師這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入374400是怎么計(jì)算的呢?
各位老師大家好,公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額是6203.7,然后進(jìn)項(xiàng)稅額是1708,分錄為:銷售時(shí),借應(yīng)收賬款:貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng):6203.7,然后,開進(jìn)來的抵扣發(fā)票:借:管理費(fèi)用,或者其他,應(yīng)交稅費(fèi):進(jìn)項(xiàng)稅額1708.4,應(yīng)交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來計(jì)算,但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面,怎么把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)之間做賬務(wù)處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
多選題,2019年1月13日,日照澤瑞服飾有限公司和金河百貨簽訂銷售合同,合約約定銷售女士風(fēng)衣,實(shí)踐單價(jià)950元,付款條件為3/10,2/20,N/30,當(dāng)日,開具銷售發(fā)票1月16日收到客戶貨款以下哪些選項(xiàng)是正確的(折扣計(jì)算,不考慮增值稅)A銷售發(fā)票審核后生成的會(huì)計(jì)分錄為借應(yīng)收賬款11115代主營業(yè)務(wù)收入9500貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額,1615B,現(xiàn)金折扣等于11115乘以百分之3=333點(diǎn)四五C,現(xiàn)金折扣9500×0點(diǎn)03=285D,收款后的會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款10830,借財(cái)務(wù)費(fèi)用285貸應(yīng)收賬款11115
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動(dòng)售賣機(jī)上賣東西。比如:商品出庫100元,自動(dòng)售賣機(jī)售價(jià)為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機(jī)公司賬戶,售賣機(jī)公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費(fèi)-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20 銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.79
假如微信提現(xiàn)到對公戶1千萬,正常分錄是借:銀行存款 貸:其他貨幣資金,但是如果提現(xiàn)較多,其他貨幣資金就會(huì)出現(xiàn)1千萬負(fù)數(shù),從報(bào)表看不太正常,這樣做有沒有風(fēng)險(xiǎn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
我們是工程公司 租的機(jī)子(機(jī)械租賃費(fèi)這種) 然后他開不了發(fā)票 這個(gè)錢咋出 可以做成他的工資么
我們是工程公司 租的機(jī)子 然后他開不了發(fā)票 這個(gè)錢咋出 可以做成他的工資么
老師,是否直接按照6萬扣除,我是不是要點(diǎn)“是”,就是按照每個(gè)月5000扣除?點(diǎn)否,是不是就不能享受每個(gè)月5000了?這個(gè)是或者否有什么區(qū)別?
老師問一下怎么合理規(guī)劃工資和獎(jiǎng)金呢?
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計(jì)服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報(bào)未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報(bào)稅怎么報(bào)?根據(jù)利潤表怎么報(bào)
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣?。?/p>
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨(dú)做賬的。還有總公司在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
1.假設(shè)平臺收入一萬,扣掉傭金fba費(fèi)等費(fèi)用后5000,那是按1萬還是五千交? 2.出口出去怎么要交關(guān)稅呢
1.假設(shè)平臺收入一萬,扣掉傭金fba費(fèi)等費(fèi)用后5000,那是按1萬還是五千交? 增值稅按照1萬,收入是1萬 2.出口出去怎么要交關(guān)稅呢 出口貨物的再交關(guān)稅時(shí),由海關(guān)以該貨物的成交價(jià)格為基礎(chǔ)審查確定,然后以此為基礎(chǔ)交關(guān)稅
那交增值稅,要是收入支出都不開票怎么計(jì)算,或者只有進(jìn)項(xiàng)票怎么計(jì)算稅額
這樣的話,不開票沒有產(chǎn)生納稅義務(wù) 進(jìn)項(xiàng)票上直接顯示稅額是多少,不用單獨(dú)再算的哦
什么意思?不太明白,那作為跨境電商亞馬遜要怎么計(jì)算自己要交的稅有多少,實(shí)操中怎么計(jì)算
跨境電商亞馬遜:把東西賣出去:給對方開票有銷項(xiàng)稅額 別人給他開相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,然后就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),這樣來進(jìn)行繳納增值稅哦
但是國外電商都不用發(fā)票的,您剛剛說不開票沒有納稅業(yè)務(wù)?增值稅是不是還是得交?而且按收入全額報(bào)稅?
是的,稅得正常交 國外不用票,但是也會(huì)有相應(yīng)的完稅證明,也是可以抵扣的哦