你看看你其他應(yīng)付款最終的余額在哪邊兒?
老師,我們賬上沒(méi)有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,但是應(yīng)收賬款是貸方余額,應(yīng)付是借方余額。現(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒(méi)有開(kāi),是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶?
老師 你好,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒(méi)有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
請(qǐng)教老師,我這家公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)現(xiàn)在其他應(yīng)付款股東貸方余額50000還有其他公司的借方余額。應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅借方余額,庫(kù)存商品借方余額,老師我接下來(lái)要怎么做?
老師,我們小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),賬面余額就剩其他應(yīng)付款老板貸方239748.49元,本年利潤(rùn)貸方負(fù)42.18元和未分配利潤(rùn)貸方負(fù)239706.31元,我改怎么處理這些余額?是不是要把所有余額都清理了才能去注銷(xiāo)
老師好:我公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),但現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方和貸方都有余額,都是預(yù)付款和不能取得發(fā)票的款項(xiàng),這些余額怎么處理?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
不能取得發(fā)票的都轉(zhuǎn)到費(fèi)用,只是不能稅前扣除
老師,其他應(yīng)付款貸方余額有10多萬(wàn),是掛在了老板的名下,這部分這么處理?
等于是這部分貸方余額就是其他應(yīng)收款的意思等于是這部分貸方余額就是其他應(yīng)收款的意思,把收回的話記錄到營(yíng)業(yè)外支出
是不是把這些往來(lái)款的余額都轉(zhuǎn)到費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出科目,但不能在所得稅前扣除?調(diào)整后如果有利潤(rùn)要交所得稅,是這個(gè)意思嗎?
對(duì),是的,沒(méi)錯(cuò),是這個(gè)意思
但是,其他應(yīng)付款貸方余額是公司欠老板的錢(qián)哦,公司賬上沒(méi)錢(qián)還,調(diào)增利潤(rùn)不合理哦
這種你們不用還的是需要記錄到營(yíng)業(yè)外收入的
老師,老板借給的錢(qián)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本行不行?
沒(méi)問(wèn)題,可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面
轉(zhuǎn)到實(shí)收資本需要辦理什么手續(xù)嗎?如果我直接借 其他應(yīng)付款,貸 實(shí)收資本 注銷(xiāo)時(shí),實(shí)收資本可以有余額嗎?沒(méi)弄過(guò),一頭蒙,辛苦老師!
注銷(xiāo)的時(shí)候?qū)嵤召Y本是可以有余額的
你這個(gè)企業(yè)是不是都已經(jīng)馬上準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,是嗎?
對(duì),準(zhǔn)備馬上注銷(xiāo),目前賬上,實(shí)收資本是0,其他應(yīng)付款有老板借給公司的錢(qián),還有兩筆不能取得發(fā)票的預(yù)付款,所以,不懂怎么處理才可以注銷(xiāo)
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題,就等于是你們出資了一樣
謝謝老師,轉(zhuǎn)實(shí)收資本,直接做賬就行吧?需要辦理什么手續(xù)嗎?
因?yàn)槟@種是你這種情況馬上就要注銷(xiāo)了,在賬上直接這么做就可以了
正常來(lái)說(shuō)您轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面還得是需要去當(dāng)?shù)毓ど叹止镜牟判?
好的,謝謝老師,有問(wèn)題再咨詢您
好的,好的,沒(méi)有問(wèn)題,幫忙給個(gè)五星好評(píng)