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請(qǐng)教老師,我這家公司準(zhǔn)備注銷現(xiàn)在其他應(yīng)付款股東貸方余額50000還有其他公司的借方余額。應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅借方余額,庫存商品借方余額,老師我接下來要怎么做?

2022-02-21 15:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-21 15:06

你好,學(xué)員,資產(chǎn)負(fù)債全部清零,通過營業(yè)外收支

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快賬用戶7892 追問 2022-02-21 15:10

老師,那的庫存商品要開票處理嗎?那開給個(gè)人走現(xiàn)金可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-21 15:16

這個(gè)可以出售,出售要開票,不出售的話,不開票的

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你好,學(xué)員,資產(chǎn)負(fù)債全部清零,通過營業(yè)外收支
2022-02-21
同學(xué)你好,是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款,有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
你看看你其他應(yīng)付款最終的余額在哪邊兒?
2023-11-24
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個(gè)明細(xì)科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會(huì)涉及稅費(fèi)的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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