借:是其他貨幣資金
老師好!收到供應(yīng)商微信轉(zhuǎn)過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應(yīng)收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
老師好!收到供應(yīng)商微信轉(zhuǎn)過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應(yīng)收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
用微信支付員工工資會(huì)計(jì)科目用庫存現(xiàn)金還是其他貨幣資金呢
老師,公司是服務(wù)行業(yè),微信收款,是做庫存現(xiàn)金,還是做其他貨幣資金-微信
如果是微信收款的話 會(huì)計(jì)分錄 借方寫庫存現(xiàn)金 還是其他貨幣資金
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
庫存現(xiàn)金的話 是不是得是紙質(zhì)的錢才計(jì)入現(xiàn)金
是的,就是那樣子的哈
二手車的增值稅是怎么算的呀 稅率
關(guān)鍵你已經(jīng)抵扣了增值稅沒有?
小規(guī)模的 增值稅的征收率是多少呀 是百分之0.5來算嗎
專門從事二手車銷售才是0.5%
就是一個(gè)季度開了31萬了 增值稅就是31萬乘以0.005 然后不超過30萬是免增值稅的 我這里理解對(duì)的嘛老師
是的,就是那樣處理的
如果是微信收款的那種 借其他貨幣資金 貸收入 應(yīng)交增值稅-免稅額(3個(gè)點(diǎn)) 然后再寫一筆免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 這樣操作對(duì)的嗎
是的,不交稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入