你好,供應(yīng)商也是客戶嗎?做應(yīng)收賬款
老師 我想問下 微信收的款我可不可以直接還借款呢借:其它貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后借:其他應(yīng)付款 貸: 其它貨幣資金 這樣做分錄對嗎
老師好!收到供應(yīng)商微信轉(zhuǎn)過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應(yīng)收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
老師好!收到供應(yīng)商微信轉(zhuǎn)過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應(yīng)收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的,已經(jīng)報銷了,平時也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款,請問這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄應(yīng)該怎做好些? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款A(yù) 報銷 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 賣貨 借:應(yīng)收賬款-B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 付款 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)收款 抵貨款 借:應(yīng)付賬款B 貸:應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎?
如果是微信收款的話 會計分錄 借方寫庫存現(xiàn)金 還是其他貨幣資金
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
就是微信付供貨商貨款,具體分錄怎么做?。?
你好: 借:應(yīng)付賬款 貸:其他貨幣資金—**。
咋感覺不對呢
你好,有發(fā)票一起的話,借庫存商品 ;應(yīng)交稅費-進項稅 貸其他貨幣資金