借其他應(yīng)收款, 貸應(yīng)交稅費留底退稅 借應(yīng)交稅費留底退稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。

還是說這個銷項稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰嬋霊?yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
一般做審計報告,哪些報告內(nèi)容不披露對企業(yè)比較好或者沒有差別
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X有點手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來要整理外賬部分。我有點不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設(shè)置密碼 財務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價值、 差額計入其他收益嗎
其他應(yīng)收款什么,不入營業(yè)外收入嗎
對的,是的,這個不做營業(yè)外收入。
你需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,你之前有留底,是允許你以后抵扣,現(xiàn)在是不允許抵扣了。
以前沒掛應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,都入到未交增值稅了,怎么寫分錄
那你再補(bǔ)上一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費未交增值稅不就可以了?
明白了,那為什么入其他應(yīng)收款老師
也沒有留底退稅科目,新建嗎?可以寫一個全的嗎?
因為你當(dāng)時申請了,他不一定當(dāng)時能退回,他有可能是次月退回,所以你先掛著這個科目,如果你當(dāng)月退回的話,你可以直接改成銀行放款。
這是22年的,當(dāng)時直接做的借銀行存款,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這樣對嗎現(xiàn)在23調(diào)整怎么調(diào)整
錢22年已經(jīng)收到了
可以的,可以這么做的。
這就算進(jìn)項轉(zhuǎn)出了是吧
是的,進(jìn)項轉(zhuǎn)出了的
還有一個老師,我們16年開了一筆9萬收入票,對方是聯(lián)合國基金,我們開的免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)讓做拿這筆收入,除16年全年銷售額,乘進(jìn)項稅額得出的數(shù)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,為什么這么做,沒理解,我們?nèi)胭~也是入的主營業(yè)務(wù)收入,沒抵扣進(jìn)項,他為什么還讓進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你好,就是你免稅收入對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。
沒明白,我們?nèi)胭~入的借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入,申報表免稅收入那填的,也沒抵扣進(jìn)項啊
那有一部分是費用的,它分不出用在免稅還是簡易計稅的,你是不是抵扣了?
有一部分是費用什么意思
管理費用、辦公費、房屋租金、水電費。這些。
跟免稅收入有什么關(guān)系,現(xiàn)在就是說我們這筆有問題,開了免稅收入,沒做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,可以我們?nèi)胭~也沒入銷項稅額,做什么進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那你有免稅收入,你需要計算抵扣呀,不允許全部抵扣,就是這么個規(guī)定。