你好,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后你給他第一聯(lián)復(fù)印件,讓他做賬抵扣。
楊老師想咨詢你個(gè)事,我們給別人開(kāi)的普票,對(duì)方要退,結(jié)果對(duì)方給我們郵寄過(guò)程中快遞員給弄丟了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
我這邊是銷售方,用順豐快遞寄給客戶的發(fā)票在快遞途中丟失了,應(yīng)該如何處理?
老師,有這么種情況,我們是做電商的。 1.如果快遞寄的商品給客戶,商品被快遞弄壞了,這種情況快遞要不要賠我們快遞費(fèi)? 2.如果快遞把商品弄丟了,根本沒(méi)有送到客戶手上,這種情況快遞要不要賠我們快遞費(fèi)?
老師我們給對(duì)方開(kāi)的專票,然后因產(chǎn)品名開(kāi)錯(cuò)了對(duì)方要作廢,結(jié)果抵扣聯(lián)在給我們回寄的過(guò)程中快遞丟了,這個(gè)我們應(yīng)該怎么處理啊
老師 客戶自己開(kāi)發(fā)票 他進(jìn)銷項(xiàng)寄過(guò)來(lái) 快遞給弄丟了 這種情況要怎么辦呢?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
對(duì)方不同意,要求我重新開(kāi)具,丟失的發(fā)票我作廢可以嗎?這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
你好,那你得去報(bào)備,發(fā)票丟失,報(bào)備了之后再做飛紅中重新開(kāi)。
這么麻煩,必須要去現(xiàn)場(chǎng)報(bào)備嗎?能不能網(wǎng)上操作,具體網(wǎng)上在哪里操作呢?
我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【特定涉稅信息報(bào)告】—【發(fā)票遺失、損毀報(bào)告】,進(jìn)入后依次選擇報(bào)告類型、繳銷類型、掛失損毀情況說(shuō)明、掛失聲明等必填內(nèi)容,填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊下一步提交即可
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。