同學(xué)你好 這個(gè)可以減半的 是優(yōu)惠政策
現(xiàn)在一般納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更繳納印花稅,是按萬分之五還是有政策減半?
老師 你好 請(qǐng)問公司增加注冊(cè)資本需要繳印花稅么?股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓就按轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的金額按萬分之五繳納印花稅,是么?
請(qǐng)問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是不是轉(zhuǎn)讓方和受讓方都需要繳納,按萬分之五減半征收
老師你好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓按萬分之五繳納印花稅,要減半不呢
老師,你好,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的印花稅是按受讓金額,還是營業(yè)執(zhí)照的認(rèn)繳金額的萬分之五減半征收
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
老師還有個(gè)問題,我們是認(rèn)繳的,沒有實(shí)繳這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅也得繳嗎?
只要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓就要交
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝