銷售固定資產(chǎn),填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候?qū)儆谪浳锛皠趧?wù)里邊
增值稅申報(bào)表上,哪些填貨物及勞務(wù), 哪些填服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)類啊?老師
其他咨詢服務(wù) 在增值稅申報(bào)表里是屬于貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
老師,申報(bào)技術(shù)服務(wù)類增值稅填在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)里呀
老師租賃設(shè)備帶人工機(jī)油,再填增值稅申報(bào)時(shí)屬于銷售貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)。
填寫增值稅申報(bào)表,處置銷售固定資產(chǎn)的發(fā)票收入,是填貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列?
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對(duì)公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
合伙企業(yè)分紅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人注銷的時(shí)候庫存過大,需要按庫存金額的13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國際段的我們還要不要發(fā)票
請(qǐng)問老師,我們做樂器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過付款碼付款到公司賬上的收入會(huì)被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對(duì)公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人
贈(zèng)送的軟件可以長期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,我們?cè)瓉矶际前?%的稅做的收入和增值稅。現(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
如果季度不超30萬,小規(guī)模納稅人,開的普票銷售固定資產(chǎn),這種情況下,是填寫到第10欄,還是填寫到第7或者第8欄次啊。
小規(guī)模還是填在第10欄,不單獨(dú)填那個(gè)
老師:不單獨(dú)填寫,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的稅局提示?
你已經(jīng)申報(bào)了那個(gè)銷售的固定資產(chǎn),不管了。不可能一個(gè)業(yè)務(wù)重復(fù)申報(bào)