采購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。

老師,(成品油行業(yè))如果我們采購(gòu)100噸,對(duì)方開(kāi)票也是按照100噸開(kāi)的發(fā)票,收到按照發(fā)票計(jì)入庫(kù)存商品(100噸),但是我們實(shí)際收到98噸,我們銷(xiāo)售也只能按照98噸銷(xiāo)售開(kāi)票,剩余的2噸就會(huì)保留在庫(kù)存商品里面,庫(kù)存實(shí)際為0,但是賬面庫(kù)存商品還有2噸的貨物,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購(gòu)100噸,對(duì)方開(kāi)票也是按照100噸開(kāi)的發(fā)票,收到按照發(fā)票計(jì)入庫(kù)存商品(100噸),但是我們實(shí)際收到98噸,我們銷(xiāo)售也只能按照98噸銷(xiāo)售開(kāi)票,剩余的2噸就會(huì)保留在庫(kù)存商品里面,庫(kù)存實(shí)際為0,但是賬面庫(kù)存商品還有2噸的貨物,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷(xiāo)售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒(méi)用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開(kāi)具了這張銷(xiāo)售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了,購(gòu)買(mǎi)自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開(kāi)紅字沖減銷(xiāo)售收入,如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理:借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
郭老師您好,想問(wèn)您進(jìn)口采購(gòu)的問(wèn)題,進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù),除了貨款,境外的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)可以計(jì)入商品成本對(duì)嗎?還有其他費(fèi)用可以計(jì)入商品成本嗎?另外,我們這次的進(jìn)口采購(gòu),先付了國(guó)際運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)多,貨款還沒(méi)支付,您看這運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)多怎樣計(jì)入商品成本呢?還是可以計(jì)入費(fèi)用?還是先計(jì)入庫(kù)存商品?怎么處理呢?
老師,業(yè)務(wù)是這樣的,按年收一種物品的保險(xiǎn)費(fèi),如果該物品損壞,我們需要去采購(gòu)該商品付給買(mǎi)保險(xiǎn)的客戶。會(huì)計(jì)分錄怎么做?我們采購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,可以抵扣嗎?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


那我們這個(gè)商品付給買(mǎi)保險(xiǎn)的客戶,算視同銷(xiāo)售嗎
你好? 按視同銷(xiāo)售處理可以的?