同學(xué)你好,理論上不存在每個月變動一次的情況。起碼是按年度變化,比如今年符合,明年不符合。如果企業(yè)超過了小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),原則上就不再認定為小微企業(yè)了。 根據(jù)相關(guān)小中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定,小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)定義為: 1、企業(yè)從事國家無限制和禁止的行業(yè),且企業(yè)年度的應(yīng)該納稅所得額不超過300萬的。 2、企業(yè)的從業(yè)或者在職員工人數(shù)不超過300人的。 3、企業(yè)目前的現(xiàn)有資產(chǎn)總金額在5000萬以下的。
季度申報所得稅的時候,符合小微企業(yè)的所得稅標(biāo)準(zhǔn),可以按5%交企業(yè)所得稅嗎?如果這個月按照小微企業(yè)的交了,下個季度不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,該怎么辦呢?
老師,公司1-9月都是符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策,然后年底申報企業(yè)所得稅,只要一項不符合小微企業(yè)的條件,就變成繳納25%稅率的嗎?
老師 如果一個企業(yè)是小型微利企業(yè),當(dāng)年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額為0,不需要納稅,這樣是不是就不需要考慮“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”了?
老師,建筑業(yè)小微企業(yè)要符合以下三個條件:1、人數(shù)不超過80人,2、資產(chǎn)總額不超過1000萬,3、年度納稅不超過30萬。老師,如果有一個條件不符合,就不是小微企業(yè)了嗎?
如果第一季度符合小微企業(yè),按照小微交所得稅,后面利潤都不符合了,按正常稅率交企業(yè)所得稅,那之前按小微企業(yè)交的所得稅是不是要補稅?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎