您好 是的 不需要考慮 但是要選擇
老師 如果一個企業(yè)是小型微利企業(yè),當年調整后的應納稅所得額為0,不需要納稅,這樣是不是就不需要考慮“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”了?
老師,到上一年12月公司企業(yè)所得稅不符合小型微利企業(yè)。現(xiàn)在是次年1月,公司符合小型微利企業(yè)的條件,又能按小型微利企業(yè)計算企業(yè)所得稅了,是嘛?
請問老師,我司是小微企業(yè),22年企業(yè)所得稅匯算清繳,最后納稅調整后所得是負數(shù),那么相對應的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表中:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎?,如果納稅所得是正數(shù),這個107040表,才能自動帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎?
老師,我想問一下,匯算清繳,小微企業(yè),A107040表,第一行叫符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅,這個數(shù),如果企業(yè)應納稅所得額20萬,彌補以前年度虧損了,不需要交稅,這個第一行是0,對嗎?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應納稅所得額是290萬
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學雜費繳費中的暫無反回信息
公司準備注銷,賬上還有200萬的應收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉公收貨款,發(fā)票開給個人還是公司?有什么風險?
老師:電子稅務局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進項專票?
老師,您好,我們勞務公司接到一個勞務清包的活,活在國外,這個月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內的公司將款打入勞務公司對公戶,對于勞務公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點,境外的純勞務,款如果是境內的公司打過來,增值稅這一塊應該如何計算,需要在稅務局備案嗎?而且這個活是從去年11月份開始干的,這大半年時間,對方是已發(fā)放農民工工資的形式支付勞務費的,公司實際沒有收到錢,從這個月開始,對方每個月要求開具形式發(fā)票,給勞務公司打款,報稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個月有張發(fā)票當內銷進項勾選了,其實是出口退稅的,這個現(xiàn)在還有辦法嗎
請問,22-24年有福利費和招待費需要納稅調增,請問是直接在電子稅局進行更正申報,還是要去稅務大廳填表申報
老師您好,您那邊有沒有關于房屋 個人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
就是匯算清繳時要選擇是小型微利企業(yè),然后把“A107020所得減免優(yōu)惠明細表”中的“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這一行填寫0嗎?
匯算清繳時要選擇是小型微利企業(yè) ?A107020所得減免優(yōu)惠明細表 不要填寫