你好 這個(gè)季度符合,就按優(yōu)惠稅率執(zhí)行。 下個(gè)季度不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,就需要補(bǔ)交少交的所得稅?
老師,小型微利企業(yè)所得稅報(bào)稅的時(shí)候,是每個(gè)季度都會(huì)判斷是否符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),按照5%或者10%的稅率預(yù)繳,還是年度匯算清繳的時(shí)候再適用小型微利企業(yè)
季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,符合小微企業(yè)的所得稅標(biāo)準(zhǔn),可以按5%交企業(yè)所得稅嗎?如果這個(gè)月按照小微企業(yè)的交了,下個(gè)季度不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,該怎么辦呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果前3季度都符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),都是按小微企業(yè)預(yù)繳的所得稅,但第4季度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)了,那企業(yè)所得稅要怎么處理?如果前3季度都不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但第4季度卻符合了,又要怎么處理?
一季度不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了。二季度資產(chǎn)平均值小于5000萬(wàn),符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳可以按照小微企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎?
如果第一季度符合小微企業(yè),按照小微交所得稅,后面利潤(rùn)都不符合了,按正常稅率交企業(yè)所得稅,那之前按小微企業(yè)交的所得稅是不是要補(bǔ)稅?
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
個(gè)人墊付,開(kāi)票給個(gè)人可以報(bào)銷(xiāo)嗎
老師好!問(wèn)一下,A跟B采購(gòu),B跟c采購(gòu),c跟A采購(gòu),中間都有點(diǎn)差價(jià),可以嗎?
所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額怎算
如果我們上年度匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該修改報(bào)表的金額,結(jié)果調(diào)到匯算清繳的表格里去了,可以修改嗎
你好,如果有錯(cuò)誤,是可以做相應(yīng)修改的??