你好,一般納稅人單位銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師,你好。請問本月銷項稅大于進項稅,要計提未交增值稅,那么計提的增值稅金額是不是要減去上月留底稅額
老師,平時進項大于銷項我沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是到11月份我上了一筆增值稅,我要怎么寫會計分錄呢
老師,我本月進項稅加上上個月留底的進項稅大于本月的銷項稅,為什么申報增值稅的時候軟件那部分還要繳納增值?
老師,我們這個月銷項大于進項,要交稅,增值稅計提分錄怎么做,城建及教育附加怎么做分錄
老師我這個月報上個月的稅交了增值稅 用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則銷項大于進項,然后要交增值稅怎么做分錄 ,
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
那我的主營業(yè)務(wù)收入和銷項還有應(yīng)收賬款,完整分錄是
你好,實現(xiàn)收入,款項沒有收到,分錄是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
那我的進項稅額還在待認(rèn)證進項稅額中,是不是要先做一筆借:應(yīng)交稅費—進項稅額,貸:應(yīng)交稅費—代認(rèn)證進項稅額啊?
你好,如果是認(rèn)證抵扣了,是需要做這個分錄的?
在不繳納增值稅的情況下,我做完這一筆分錄后,我的銷項和進項還需要做一筆分錄嗎?
你好,在不繳納增值稅的情況下,需要根據(jù)銷項稅額和進項稅額,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師你好,那應(yīng)交稅費中的增值稅,的附加稅費呢?這要怎么做分錄啊
待認(rèn)證進項轉(zhuǎn)到進項,比如 借:應(yīng)交稅費—銷項稅額 2 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額 1 應(yīng)交稅費—未交增值稅 1 那其中的附加稅費,比如城市維護建設(shè),教育費附加,地方教育附加,這怎么做分錄
你好,附加稅計提的分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?