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Q

老師你好,本月申報上月的增值稅,我們銷項大于進項,按照1.2交的增值稅,我這一筆計提的完整分錄是什么?

2023-11-22 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-22 19:44

你好,一般納稅人單位銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶6915 追問 2023-11-22 19:46

那我的主營業(yè)務(wù)收入和銷項還有應(yīng)收賬款,完整分錄是

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齊紅老師 解答 2023-11-22 19:50

你好,實現(xiàn)收入,款項沒有收到,分錄是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

你好,實現(xiàn)收入,款項沒有收到,分錄是
借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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快賬用戶6915 追問 2023-11-22 19:58

那我的進項稅額還在待認(rèn)證進項稅額中,是不是要先做一筆借:應(yīng)交稅費—進項稅額,貸:應(yīng)交稅費—代認(rèn)證進項稅額啊?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 19:59

你好,如果是認(rèn)證抵扣了,是需要做這個分錄的?

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快賬用戶6915 追問 2023-11-22 20:00

在不繳納增值稅的情況下,我做完這一筆分錄后,我的銷項和進項還需要做一筆分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 20:01

你好,在不繳納增值稅的情況下,需要根據(jù)銷項稅額和進項稅額,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶6915 追問 2023-11-22 21:56

老師你好,那應(yīng)交稅費中的增值稅,的附加稅費呢?這要怎么做分錄啊

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快賬用戶6915 追問 2023-11-22 21:57

待認(rèn)證進項轉(zhuǎn)到進項,比如 借:應(yīng)交稅費—銷項稅額 2 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額 1 應(yīng)交稅費—未交增值稅 1 那其中的附加稅費,比如城市維護建設(shè),教育費附加,地方教育附加,這怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-23 07:51

你好,附加稅計提的分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加

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快賬用戶6915 追問 2023-11-23 08:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-23 08:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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你好,一般納稅人單位銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2023-11-22
你好,截圖,你的主表看一下。
2022-08-01
你好?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2023-04-13
一、計提的增值稅金額需要減去上月留抵稅額
2020-09-12
你好 如果本月的增值稅銷項大于進項,那么理論上本月應(yīng)該繳納增值稅。因此,需要將未交增值稅的貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目中,以表示應(yīng)交稅費的增加。具體會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:未交增值稅 如果上月的科目余額表中未交增值稅還在貸方,這表明上月的銷項稅額大于進項稅額,上月應(yīng)該已經(jīng)進行了結(jié)轉(zhuǎn)。如果上月未進行結(jié)轉(zhuǎn),會導(dǎo)致本月未交增值稅的貸方余額仍然存在,并且可能會導(dǎo)致本月應(yīng)交稅費的計算不準(zhǔn)確。
2024-01-31
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