你好 上月結(jié)轉(zhuǎn)分錄不需要改的
老師請(qǐng)問:把一個(gè)月的分錄完整做了登記在記賬憑證里了。然后是要把所有的每一個(gè)都分錄都登在會(huì)計(jì)賬簿上嗎?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本的那分錄也要登會(huì)計(jì)賬簿嗎嗎?
老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本,然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估,再重新暫估;5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目,當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了,請(qǐng)問這個(gè)月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的,然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,上月因?yàn)楦犊顣r(shí)沒看清,造成了應(yīng)付二個(gè)賬戶的錢付了一個(gè)賬戶,(但是賬沒有做錯(cuò),是分開做的),款項(xiàng)這個(gè)月退回了,然后又重新分開付了。請(qǐng)問老師,賬本來沒錯(cuò),還要沖紅再做一次嗎
老師請(qǐng)問你一下兒,要是說咱做賬,你看如果咱這個(gè)月做賬,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一個(gè)分錄做錯(cuò)了,然后不是把它沖紅,然后再做一個(gè)正確的嘛,那上個(gè)月不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄還用改嗎,
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫(kù)存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對(duì)嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
勞務(wù)公司一般納稅人如果開具3%的專票,他收到的專票就不可以抵扣,有沒有那種可能一個(gè)項(xiàng)目,即使開9%,又開3%的那種?還是他一旦開3%的就不可以開9%的發(fā)票
老師好,醫(yī)院是民非企業(yè)免增值稅。去年過戶給別的單位一輛車,實(shí)際沒有收款,但是開了一張2萬元的發(fā)票。當(dāng)時(shí)沒有告訴財(cái)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局打電話讓我們做無票收入申報(bào)。問一下這2萬元票的增值稅也免嗎?
老師,請(qǐng)問上月增值稅留抵,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅的應(yīng)該是附列2吧?附列2還需要填寫嗎?
您好,老師。我咨詢一下,我們是電商企業(yè),小規(guī)模納稅人。我們要給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額是0.1元,能開出來了嗎
老師你好,請(qǐng)問制造業(yè)報(bào)關(guān)出口日期是4月,5月開出去的票,匯率都是按5月來算開票的,這個(gè)稅退得下來嗎?還是必須紅沖發(fā)票重新開具,等到7月份再退稅
老師,我是輪胎銷售企業(yè),公司車輛自用輪胎一條,怎么做賬
什么情況下報(bào)關(guān)單會(huì)出現(xiàn)雙抬頭
就是我們有一份合同對(duì)方違約,定金就是變成違約金,合同介紹中間人要我們要返點(diǎn)費(fèi)用,如返給他一般轉(zhuǎn)賬注明什么,我們已經(jīng)叫他寫保證書了。
收到一張2萬的發(fā)票,對(duì)公支付2萬與現(xiàn)金支付有哪些影響
謝謝老師的答復(fù),我還是不太明白如果結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不改的話那帳會(huì)對(duì)嗎,
紅沖分錄涉及損益類科目的話 次月沖紅后,按正確的做,余額直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 不需要更正上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
好的明白了謝謝老師