你好,具體什么業(yè)務的呢?
老師,請問這個分錄做對嗎?借:主營業(yè)務成本 80000 貸:應付賬款80000
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業(yè)務成本 負數 貸應付賬款-暫估應付款 負數
老師,借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 分錄對不對
老師,暫估成本這樣分錄對不對? 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 暫估
實際做賬中,借主營業(yè)務成本 貸應收賬款,這個分錄對不對
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數據怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
就是說,這種分錄可取不? 有沒有這種分錄存在?我看同事做了下筆這樣的分錄
關鍵是要看什么業(yè)務哈?
我看她也不是商品流通企業(yè),那個買的東西不做商品?
說明他不懂會計,在騷整哈
那您說,假如它不是商品流通企業(yè)的話,它不賣這個產品,是不是購買產品后,那這個借方寫什么?
是不是就是一像費用
他就是按費用發(fā)票處理了,那個就不需要入庫
那就是借 費用 貸 銀行存款或者現金就好了,它那分錄好二
沒付款他就做應付賬款