你好,這個不需要做賬,因為你出租的時候也沒有做賬
請問如果是隨設(shè)備贈送的一些固定資產(chǎn)如何做賬
企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,因價值較高,轉(zhuǎn)換成企業(yè)的固定資產(chǎn),出租出售,這種業(yè)務(wù)該如何處理,從存貨轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),在將設(shè)備出租。以及固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)為存貨銷售的業(yè)務(wù)。該如何處理
固定資產(chǎn)動產(chǎn)設(shè)備30萬,建筑物11890如何做賬
請問固定資產(chǎn)設(shè)備出售金額13810.35元,固定資產(chǎn)設(shè)備購買金額16814.16元,已累計折舊443.71元,固定資產(chǎn)設(shè)備凈值為16370.45元,如何做分錄?
收回出租的設(shè)備(固定資產(chǎn))如何做賬
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
收到租金的時候,開出租金發(fā)票,有做賬呀,
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊
是做設(shè)備租賃的公司來著
,但是你出租的設(shè)備,沒有做賬體現(xiàn)實務(wù)哈
賬體實務(wù)是什么
做賬體現(xiàn)實務(wù)?怎么體現(xiàn)
出租業(yè)務(wù)不需要體現(xiàn)實物的進(jìn)出,只是做實物進(jìn)出登記
那賬務(wù)如何處理呢,比如我這批設(shè)備30元,然后之前租出去的時候我這樣做的哈: 購進(jìn)設(shè)備: 借:固定資產(chǎn)30 貸:銀行30 收到租金收入: 借:銀行存款56.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入50 銷項稅額6.5 結(jié)賬成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本30 貸:累計折舊30 這樣賬目上想要再次出租這批設(shè)備要如何做賬呀
以后還是正常的做租金收入,計提折舊
那累計折舊金額會大于固定資產(chǎn)金額是沒關(guān)系的嗎
計提折舊的金額等于固定資產(chǎn)的原值就不再計提了
那這批設(shè)備不能收回再繼續(xù)出租了嗎
可以繼續(xù)出租的呀,只是不在折舊
那成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,怎么做賬呢
不結(jié)轉(zhuǎn)成本那就純收人嗎?利潤不是很大
本來只是出租設(shè)備,就沒有什么費用發(fā)生的
出租,會開租賃發(fā)票出去,會收到租金
公司的業(yè)務(wù)就是那樣子,成本費用少很正常哈