贈(zèng)送的這些固定資產(chǎn)是你們的庫(kù)存商品,對(duì)嗎。
請(qǐng)問(wèn)如果是隨設(shè)備贈(zèng)送的一些固定資產(chǎn)如何做賬
固定資產(chǎn)贈(zèng)送給別的企業(yè)該如何做賬
請(qǐng)問(wèn),如果要把固定資產(chǎn)的辦公電腦分開入固定資產(chǎn),比如一套電腦設(shè)備,要分開,鍵盤鼠標(biāo)等,該如何入
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買設(shè)備,隨設(shè)備贈(zèng)送的物品產(chǎn)生的進(jìn)口關(guān)稅、增值稅應(yīng)該如何記賬?
我們接受了一批捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),記入了資本公積,現(xiàn)、該固定資產(chǎn)準(zhǔn)備報(bào)廢,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒(méi)查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
嗯,一些小型醫(yī)療設(shè)備,但是價(jià)值也都在2000以上
借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
庫(kù)存商品之前是沒(méi)有的,我貸方做,那庫(kù)存不是負(fù)數(shù)了?
那你買來(lái)的時(shí)候不做入庫(kù)嗎?借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
這是贈(zèng)送的,我沒(méi)花錢,借方做入庫(kù),貸方做什么
你好 營(yíng)業(yè)外收入里面的。
銷售費(fèi)用明細(xì)科目做什么咧
你好 宣傳費(fèi)啊,或者是贈(zèng)送。