沒事的,就這樣掛著就行
一個集團的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務上面往來,這5萬元就計入其他應付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務的往來,買了我們20萬元的產(chǎn)品,應該計入應收賬款20萬元,請問這兩個科目(其他應付款和應收賬款要不要匯集到一個科目)?
請問老師:保證金支付用的個人賬戶(未做任何賬務處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應收款),又以備用金的形式退給了個人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復是他們只管公司賬戶的賬,所以個人支付保證金沒有做賬務處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
我們公司的法人借款給公司3萬元,收款收據(jù)上面寫的借款,現(xiàn)金形式。沒有利息。賬務上記錄了 庫存現(xiàn)金 其他應付款-(法人個人名字) 現(xiàn)在公司一直虧損狀態(tài),請問這筆往來怎么處理
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
年底也可以不用平嗎?
是的,借老版的錢可以不平的
那如果二級科目是別家公司的名稱,就得平,是嗎
是的如果是別人借你們公司的錢就需要平
其他應付款 有個二級科目是公司名稱,是我們老板的老公的名字公司,這個款 ,這月開了對應發(fā)票金額給對方公司了, 這個怎么平
借:其他應付款 貸:收入 增值稅