您好,記入到營(yíng)業(yè)外支出就行
老師,您好!繳納的增值稅比計(jì)提的增值稅多了0.03元,我怎么做分錄?
建筑公司,外地工程預(yù)繳增值稅,比實(shí)際發(fā)票多了0.01元,多的0.01,怎么做分錄做平掉?
華潤(rùn)公司是增值稅一般納稅人,期末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶有貸方余額2000元,轉(zhuǎn)賬;次月,該公司實(shí)際繳納前期未繳增值稅2000元,預(yù)繳當(dāng)期增值稅500元。請(qǐng)寫出上述業(yè)務(wù)的分錄。請(qǐng)問一下老師怎么解
老師,計(jì)提應(yīng)交增值稅500元,已做分錄,實(shí)際支付了250元,減免了250元,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額500元,貸:銀行存款250元,相差250元是貸什么科目呢?
老師好!我司上個(gè)月共開具增值稅普通發(fā)票3份,稅額為3841.80元,但是交納增值稅時(shí)是3841.81元,完稅憑證金額也是3841.81元,這其中0.01多付的增值稅要如何入賬
老師,發(fā)現(xiàn)上一年的租車費(fèi)用,有三個(gè)月未做攤銷分錄,今年應(yīng)該咋處理呀?
老師請(qǐng)問一下 工商年報(bào),應(yīng)投資額和實(shí)繳的填錯(cuò)了,就填的實(shí)繳額,還可以修改嗎?,現(xiàn)在是之前的股東也變了,23年的,這個(gè)要怎么辦呢?
@郭老師,老師您好,我想請(qǐng)教一下就是我把進(jìn)項(xiàng)留底稅額已經(jīng)抵扣完了,為什么應(yīng)交稅費(fèi)貸方還會(huì)是負(fù)數(shù)呢
老師,公戶轉(zhuǎn)錢出來可以備注什么用途
專管員剛發(fā)過來的,我們?cè)趺唇鉀Q
老師您好 現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)貸都要打到另外公司以付貨款的名義支付,我公司就有幾筆這樣的款子收到然后馬上退還給對(duì)方,這樣的情況要入賬嗎,如果入賬要怎么入呢
無票收入,無票支出,分別啥意思
老師,請(qǐng)教下,公司需要注銷,餐飲行業(yè),目前歇業(yè)中,還有庫(kù)存,租賃用房,是否可以用庫(kù)存抵租金。然后它的資本公積還有余額,我這邊怎么處理
老師公司做應(yīng)收賬款了,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是還沒有開發(fā)票就要交稅了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)這個(gè)月是不是就要增值稅了?
廣東電子稅務(wù)局,怎么查詢出口免稅備案是否有登記