你好,可以,但是你要做銷售。 資本公積注銷的時候可以分配。
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務(wù)費用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點點自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項目進度,6月之前以前遺留的項目進度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因為公司是收購的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個賬應(yīng)該怎么建呢?
老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點點自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項目進度,6月之前以前遺留的項目進度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因為公司是收購的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報表要做還是怎么樣呢
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務(wù)往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報個稅,之前有問過之前的財務(wù),說是公司沒有核定個稅,所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報個稅嗎還是
郭老師,麻煩問下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來,簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫存現(xiàn)金 15000元 每月分攤時 借:管理費用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們在把張某房子某租給A公司,租期一年18900元,含稅價,并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個委托協(xié)議,我們租出去并給對方公司開了租賃發(fā)票,這個會計賬務(wù)怎么處理?
主播個人工作室買的零食計入哪個科目比較合適
老師好!請問下本公司跟承租方簽訂房屋租賃協(xié)議,協(xié)議約定部分租金由承租方代繳稅金,然后租金扣除代繳的稅金后轉(zhuǎn)入本公司。在年底結(jié)算時,承租方忘記把代繳的稅扣除后再轉(zhuǎn)入租金,而是全額轉(zhuǎn)入本公司。本公司也開具了全額發(fā)票給承租方并繳納增值稅。請問下這個承租方多轉(zhuǎn)入的代繳稅費可以在下一年度的租金中抵扣嗎?
有倉庫委托管理合同的模板嗎?
7.1 我們公司的高新企業(yè)科技局說才讓辦理 目前5月份不讓加計抵扣了,說7月初辦完了可以補抵扣 ,公司目前老板說是高新技術(shù)企業(yè),這個需要準備啥材料?我提前準備,麻煩不?哪位可以指導(dǎo)下嗎?
我們是異地開票,異地預(yù)繳所得稅,收到銀行繳納所得稅的回單的會計分錄是?
老師怎么讓這個憑證裝訂的時候上下一樣平呢?我這個歪了
老師,您好 我們有家公司是搞研發(fā)的 那費用是加計扣除 是175扣除嗎
老師 小規(guī)模收到的普通發(fā)票無形資產(chǎn)*技術(shù)服務(wù)費,計入什么科目呀
有倉庫管理合同的模板嗎?
老師,通過發(fā)票上的代碼可以查到行程單么
低租金的時候怎么做賬,公積金注銷時怎么分配,怎么做賬報稅
你好,這個借管理費用-租金,貸應(yīng)付賬款-租金 然后借應(yīng)付賬款租金,貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅