你好!增值稅正常繳納,按發(fā)票上交 個體沒有企業(yè)所得 稅
核定季度超過30萬,交增值稅是嗎?那企業(yè)所得稅怎么算呢?可以拿成本票低估企業(yè)所得稅嗎
如果個體工商戶當(dāng)月開了50萬的增值稅專用發(fā)票,查賬征收,跟核定征收下,經(jīng)營所得的所得稅要分別要交多少
個體戶核定征收超30萬,交增值稅。如果開專票增值稅是在這核定30萬里扣嗎?
個體戶核定征收開了專票,木有超過30萬,是只要交增值稅嗎,所得稅繳嗎
個體核定的是查賬征收,,有開專票超過30萬增值稅跟企稅怎么交企業(yè)所得稅
老師您好,匯算清繳的財務(wù)報表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因為啥,要查什么呀
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費,國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會計制度里面的營業(yè)費用就是銷售費用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤