你好,需要交增值稅,然后有利潤(rùn)還要交所得稅。
個(gè)體戶核定征收超30萬,交增值稅。如果開專票增值稅是在這核定30萬里扣嗎?
個(gè)體工商戶核定征收,季度開票超過30萬,是超過部分補(bǔ)繳增值稅嗎
個(gè)體戶定期定額征收,開票沒超過30萬,需要交所得稅嗎?
個(gè)體戶核定征收開了專票,木有超過30萬,是只要交增值稅嗎,所得稅繳嗎
個(gè)體核定的是查賬征收,,有開專票超過30萬增值稅跟企稅怎么交企業(yè)所得稅
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
比如咱是按收入核定征收的,就是收入乘以核定的利潤(rùn)率乘以所得稅稅率。
稅務(wù)局給我說不超過30萬增值稅和所得稅都免
開專用發(fā)票,這個(gè)沒有減免。 增值稅要交。 然后核定征收,看一下你是按什么核定征收的所得稅。
如果是普票是可以免增值稅的把
對(duì)的,如果普通發(fā)票是減免增值稅的對(duì)的。
所得稅要繳嗎
所得稅咱們是按收入核定征收的嗎?
是按照核定的
核定的有好幾種呢,比如定期定額或者是收入,你是按哪一種的?
季度不超過30萬免所得稅
如果你們是要是這樣核定的,那就不用交。
如果是查賬征收季度超過30萬。是增值稅要交,所得稅按照利潤(rùn)來交對(duì)嗎
按照您前面給的答復(fù)是季度不超過30萬元免所得稅。 您這種情況您是增值稅和所得稅都要交。 所得稅就是按您的實(shí)際收入來交。
用你的收入計(jì)算出來繳稅的利潤(rùn),然后計(jì)算所得稅。