損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,我用的是金蝶軟件 因為首次使用,憑證過賬完,損益不能結(jié)轉(zhuǎn)是什么原因呢,也沒有任何提示
請問老師,快帳軟件如何取消藍(lán)色已結(jié)轉(zhuǎn)的期末處理? 因為我11月未發(fā)生費用,但為了生成11月的報表,所以在12月先計提了一筆費用,不知道操作有什么不對的,導(dǎo)致12月既沒辦法變成黑色的已結(jié)轉(zhuǎn),也沒有11月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)
請問老師 我軟件反結(jié)帳不了 結(jié)轉(zhuǎn)一月?lián)p益結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)成了二月 但是二月還沒有賬務(wù) 現(xiàn)在再錄入憑證是三月 該怎么辦呀 我需要入二月份的賬
老師您好,請問一下用金蝶迷你版軟件做賬,是不是只要錄入憑證,然后就點過賬,最后自動結(jié)轉(zhuǎn)?我是第一次用這個軟件,不太了解,怕點錯了,謝謝
你好,請問一下我用快賬軟件,為啥每月結(jié)轉(zhuǎn)了,最終憑證沒結(jié)轉(zhuǎn),為什么?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)是這樣的吧
這樣的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)是不?
沒有看到你的借本年利潤貸管理費用的呀。
年終沒有結(jié)轉(zhuǎn)
沒有 你發(fā)的圖片沒有
你去看一下你的損益類的科目,有余額吧。
一般都會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
我做了兩套賬,一套是正常的
月末結(jié)賬,你看一下它是不是有一個小方框結(jié)轉(zhuǎn)損益,需要選擇上這兩個賬套是一個軟件的嗎
損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)
是一個軟件的
那就是不對,你再重新結(jié)賬。
快賬不是期末處理,結(jié)轉(zhuǎn)嗎
快賬不是期末處理,結(jié)轉(zhuǎn)嗎
對的,是的,是這么做的。
是的,我圖片顯示已結(jié)賬
再重新發(fā)結(jié)賬 再結(jié)賬
我再試一下
可以的,可以再試一下的,你看一下你有快賬軟件售后嗎?你問一下售后那邊也行,讓他給你查一下
好的謝謝您
不用客氣,工作愉快