你回到賬務(wù)處理,反結(jié)賬,反到1月期間
老師,我們用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來損益了,我添加過后覺得沒有問題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過不了賬,提示本會(huì)計(jì)期間沒有要過賬的憑證,請問我該怎么操作才能過12月份的賬?
請問老師 我軟件反結(jié)帳不了 結(jié)轉(zhuǎn)一月?lián)p益結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)成了二月 但是二月還沒有賬務(wù) 現(xiàn)在再錄入憑證是三月 該怎么辦呀 我需要入二月份的賬
老師,用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在做的內(nèi)賬,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月,沒注意,結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了,制單日期顯示是8月,應(yīng)該怎么辦?我點(diǎn)擊查詢憑證,沒有查詢到這張憑證,我又點(diǎn)擊了7月份的,又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次,顯示的還是8月制單的,我都不知道怎么辦了,我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別,現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了,蒙了
我想問一下,9月的賬我結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)有比錢沒有錄進(jìn)去,反結(jié)賬之后應(yīng)該怎么操作?新入的憑證在所屬期在10月份。
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)錢后期要返還給他們(他們公司只是過個(gè)賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請問這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請問填寫在哪里呢
老師,我這個(gè)月做的未開票收入,這個(gè)重回,稅金會(huì)退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票?。?/p>
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項(xiàng)?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項(xiàng)目開工前,甲方支付30%的預(yù)付款,但項(xiàng)目開工時(shí),甲方?jīng)]有支付這筆預(yù)付款,沒有收到預(yù)付款需要確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費(fèi)1萬,允許扣除1萬,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費(fèi)申報(bào)表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補(bǔ)虧損金額成了-20萬,這樣對嗎,沒用完的廣告費(fèi)額度,可以增加可彌補(bǔ)虧損嗎
樸老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務(wù)費(fèi)里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)支付其 賬載金額:我是填實(shí)際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動(dòng)生產(chǎn)率和國有資產(chǎn)保值增值率怎么算
做銷售收入的憑證式借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-增值稅普通發(fā)票他這個(gè)是免稅的,稅率可以選0嗎還是其他的
反結(jié)帳不了老師
你這是反過賬 反結(jié)賬,同學(xué)
呀 一著急迷糊了 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快