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老師好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會計怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!

2023-11-18 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-18 10:38

您好 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 10:42

老師的意思是把轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方? 表示沒有交的增值稅是嘛?但是我們不需要交吖,

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:51

老師好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 您不是說是貸方余額嗎?

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 10:52

對啊 這是賬上遺留下來的,所以我搞不懂了,為什么會有余額

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:53

那您看下這個科目的明細 然后看對應的憑證分錄

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 10:59

借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-11-18 11:00

那銷項稅額跟進項稅額還有余額嗎

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 11:02

都有余額,進項稅額借方余額:10082478.49 銷項稅額貸方余額:9764356.88

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齊紅老師 解答 2023-11-18 13:27

那年末的時候要把進項跟銷項結(jié)平

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