您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師您好!我們是一般納稅人,一月份收到留底稅額12萬多,這筆會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)12萬。月底得轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 問題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎?最后還是得交上去是嗎?不知道我的理解對(duì)不對(duì)? 問題2:如果錯(cuò)的話應(yīng)該怎么處理? 問題3:如果企業(yè)不申請(qǐng)留抵退稅稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給退稅嗎?3個(gè)問題先謝謝老師您的耐心解答
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對(duì)嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時(shí)這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進(jìn)項(xiàng)稅額的余額里嗎?還是留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會(huì)計(jì)怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!
老師,外貿(mào)二手車,需要開機(jī)動(dòng)車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢


老師的意思是把轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方? 表示沒有交的增值稅是嘛?但是我們不需要交吖,
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 您不是說是貸方余額嗎?
對(duì)啊 這是賬上遺留下來的,所以我搞不懂了,為什么會(huì)有余額
那您看下這個(gè)科目的明細(xì) 然后看對(duì)應(yīng)的憑證分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額嗎
都有余額,進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額:10082478.49 銷項(xiàng)稅額貸方余額:9764356.88
那年末的時(shí)候要把進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)結(jié)平