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老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會計怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!

2023-11-18 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-18 10:38

您好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 10:42

老師的意思是把轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方? 表示沒有交的增值稅是嘛?但是我們不需要交吖,

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:51

老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 您不是說是貸方余額嗎?

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 10:52

對啊 這是賬上遺留下來的,所以我搞不懂了,為什么會有余額

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齊紅老師 解答 2023-11-18 10:53

那您看下這個科目的明細(xì) 然后看對應(yīng)的憑證分錄

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 10:59

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-11-18 11:00

那銷項稅額跟進項稅額還有余額嗎

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快賬用戶3131 追問 2023-11-18 11:02

都有余額,進項稅額借方余額:10082478.49 銷項稅額貸方余額:9764356.88

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齊紅老師 解答 2023-11-18 13:27

那年末的時候要把進項跟銷項結(jié)平

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您好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-11-18
你好,平時你的進項 銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
2023-11-18
您好 需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅借方 是應(yīng)交稅費的三級科目年末不能有余額
2021-01-12
不需處理,以后交稅就是在貸方余額了
2025-03-07
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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