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老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額有留底,現(xiàn)在還有進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,不想抵扣了,但是費(fèi)用還是要入賬,這個(gè)怎么處理?

2023-11-18 08:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-18 08:51

你好,做不抵扣勾選就是了

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你好,做不抵扣勾選就是了
2023-11-18
你平時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎 這兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
同學(xué)你好,是按價(jià)稅合計(jì)入賬;在申報(bào)時(shí)將發(fā)票選擇為不抵扣;
2021-01-08
您好 發(fā)票上的費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額未入賬 補(bǔ)做入賬分錄
2023-02-21
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-09
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