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老師,公司出口一批配件,未取得報(bào)關(guān)單從物流發(fā)貨。咨詢出口退稅科,說視同內(nèi)銷,這樣的話,我公司開具13%增值稅普通發(fā)票,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以是吧?申報(bào)的時(shí)候勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)稅額填到表一開具其他發(fā)票一欄,對(duì)嗎?

2023-11-17 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-17 11:10

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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快賬用戶5946 追問 2023-11-17 11:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-17 11:13

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。,謝謝

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
2023-11-17
同學(xué)你好 附表一嗎
2022-11-09
同學(xué),你好 是可以的
2024-09-02
你好,你這個(gè)是允許退稅的嗎?
2024-04-02
1.需要開紅字普票。如果已經(jīng)開具了相應(yīng)的紅字發(fā)票,那么不需要再次開具。 2.需要進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)。在進(jìn)行出口退稅管理時(shí),需要針對(duì)已退稅的出口貨物進(jìn)行負(fù)數(shù)申報(bào),以便撤銷之前的退稅申請(qǐng)。 3.需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,對(duì)于無(wú)法收回的出口款項(xiàng),需要將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理。具體來(lái)說,需要將這部分金額乘以適用稅率(例如13%)申報(bào)未開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額。 4.不需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為成本或費(fèi)用,而無(wú)法收回的出口款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理,因此不需要再計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 5.是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)內(nèi)銷是二選一的。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,對(duì)于無(wú)法收回的出口款項(xiàng),可以選擇將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷處理并計(jì)算未開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額,或者將其作為成本或費(fèi)用處理并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但是不能同時(shí)選擇兩種處理方式。
2023-12-12
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