管理費用-盤存盤虧
你好,老師,1月份一筆業(yè)務計入了管理費用 2萬 2月份一筆業(yè)務計入了主營業(yè)務成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級撥款,撥款3萬,,因為1月2月時候不知道這個費用上級有專款使用所以導致這些都計入了費用類,,,那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬,到賬怎么處理,跟1月2月的賬務應該怎么去調(diào)整才可以呢
老師您好,我的2020年匯算清繳的報表的時候,應付職工薪酬是正數(shù),但是我賬上的是負數(shù),原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目,當時管理費用是正常用來計提工資的,但是為了跟匯算清繳報表一致,我就把計提工資的分錄去掉了6個月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費用核對上了,但是又導致我應付職工薪酬現(xiàn)在不合適,這個應該怎么調(diào)整呢老師
借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 對于盤虧的存貨應根據(jù)造成盤虧的原因,分別情況進行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計量上的差錯,即正常損失,經(jīng)批準后轉(zhuǎn)作管理費用。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于應由過失人賠償?shù)膿p失,應作如下分錄: 借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于自然災害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應作如下分錄: 借:營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于無法收回的其他損失,經(jīng)批準后記入“管理費用”科目。 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 老師,這個轉(zhuǎn)管理費用的話要設置什么二級科目
老師您好,存貨盤虧因管理不善導致這個費用可以掛到管理費用的哪個二級科目呢新增的話叫什么合適呢
你好老師,個稅申報工資必須和財務報表管理費用中的工資數(shù)據(jù)一致嗎,之前月份個稅報的多,是因為怕需要收入多,好合理扣除,結(jié)果到年底開的不多,不想這么多費用,想更正個稅申報可以嗎?得從4月改到12月,這樣更正有什么影響,更正呢本年利潤虧損就少點,不更正本年利潤虧損多點,到底要不要更正呢
中級會計繼續(xù)教育學哪個?為什么學分不一樣?
假如,發(fā)現(xiàn)24年每月的貨款利息做成了往來,現(xiàn)在匯算清繳還能改不?帳怎么處理
老師您好,生產(chǎn)空調(diào)的廠家銷售自產(chǎn)空調(diào)并負責安裝,增值稅按照(兼營)適用不同稅率開票嗎?
如果工廠生產(chǎn)不飽和,比如有兩個車間,a車間生產(chǎn)c產(chǎn)品,b車間生產(chǎn)d產(chǎn)品,這個月因為沒有d產(chǎn)品的訂單,只有c產(chǎn)品的訂單,所以只有a車間在生產(chǎn),b車間未生產(chǎn),那月底b車間的員工工資及水電費怎么分攤?是分攤到c產(chǎn)品上嘛?
你好老師,銷售方銷售設備,沒驗收之前,想先開部分發(fā)票,這個怎么入賬呢,會計分錄怎么做呀
第六題怎么解,請問老師。
老師,我作為新公司財務+出納,去銀行開戶,財務負責人留的是我,會不會有分險以后。如果我想離職,我需不需要去銀行改過來。
老師您好,社保繳費的截止時點和個人所得稅的繳稅時點是什么時候。是這個月的月底之前完成就行嗎。不是申報,是繳納。。。
無票支出,匯算清繳需要調(diào)增按100%交么
老師您好,這個題不懂,麻煩耐心棒解答下。謝謝
微信掃碼加老師開通會員