這個(gè)是專(zhuān)票,對(duì)方認(rèn)證了嗎?
請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開(kāi)票的問(wèn)題,我公司簡(jiǎn)易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶(hù)了,他給我們開(kāi)的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開(kāi)票?2.我們差額開(kāi)票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開(kāi)票預(yù)繳嗎?就是說(shuō)比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開(kāi)的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說(shuō)這個(gè)稅她還沒(méi)交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來(lái)在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒(méi)交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,我們新開(kāi)辦了一個(gè)建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)范圍里有勞務(wù)分包,但我們還沒(méi)有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開(kāi)*建筑服務(wù)*勞務(wù)分包款? 2.勞務(wù)分包資質(zhì)是建設(shè)方要求的么? 3.我們新接的這個(gè)項(xiàng)目是清包工,開(kāi)票的話(huà)可以選擇開(kāi)專(zhuān)票3%,也可以選擇免稅,對(duì)吧? 4.我不明白的是:若這個(gè)項(xiàng)目選了專(zhuān)票3%,下個(gè)項(xiàng)目還能選擇免稅么? 5.勞務(wù)分包還能開(kāi)別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個(gè)合同又有建筑服務(wù),又有銷(xiāo)售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國(guó)外,所以開(kāi)建筑服務(wù)給甲方是免稅,開(kāi)具銷(xiāo)售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國(guó)內(nèi)采購(gòu),然后再銷(xiāo)售給甲方,甲方可以憑我公司開(kāi)具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開(kāi)材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒(méi)有對(duì)應(yīng)開(kāi)具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價(jià)稅合計(jì)100000元 找郭老師
老師,我公司是建筑服務(wù)行業(yè),我們承包的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,開(kāi)3%建筑服務(wù)發(fā)票,可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求更改合同,導(dǎo)致我們開(kāi)回來(lái)可抵扣作差額計(jì)稅的勞務(wù)分包多開(kāi)了發(fā)票,如果要求對(duì)方?jīng)_紅上月開(kāi)出的發(fā)票,對(duì)方具體要怎么做?對(duì)方問(wèn)怎么把之前申報(bào)繳納的稅款申請(qǐng)退稅?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
對(duì)方開(kāi)的也是3%的建筑服務(wù)工程款普增值稅發(fā)票
你好,發(fā)票收回來(lái)全部紅沖,再重新開(kāi),然后你申報(bào)的時(shí)候一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),差額按照負(fù)數(shù)來(lái)申報(bào),能不能退回,你看下應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)吧,大部分一般納稅人是不給退的。