你好,同學(xué) 直接把原來那筆沖銷掉了,重新計提正確的,再發(fā)放, 計提和發(fā)放可以做一筆在一個憑證號里面
老師您好,請教個問題,2019年8月份工資實際發(fā)放了5000元,但是做賬的時候計提和發(fā)放做成了4000元,現(xiàn)在跟個稅上的金額不一致,少1000元,2020年我怎么做分錄,把這1000元補回來呀?我們遵循的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們學(xué)校教師的績效計提是8月份,本月實際分放金額和計提金額不一致,是不是直接把原來那筆沖銷掉了,重新計提正確的,再發(fā)放,計提和發(fā)放可以做一筆在一個憑證號里面嗎?
老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,工資是每個月都要做計提,發(fā)放的分錄嗎,我們是按季度做的,可以一個季度的金額累加在一起,直接做一筆分錄嗎? 因為賬戶資金不足,工資當(dāng)月發(fā)的少,后期再補的。計提發(fā)放是按照各人固定到手工資做對不?
老師我去年12計提了工資四金,今年一月正常發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)進費用,這樣發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)是平的,但是去年的計提預(yù)估的那一塊怎么處理,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,我直接沖銷不行的話,之前的老師說差額放以前年度損益調(diào)整調(diào)整,但實際上也不是差額,是計提多出來了,怎么處理呢
第三方代買飛機票,能開電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設(shè)備審計,我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個律師,要公司和這個律師簽合同,打款給這個律師個人,這樣是不是要這個律師去稅務(wù)局代開他個人抬頭的發(fā)票啊?他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當(dāng)時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織