你好,借管理費(fèi)用社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保635.94, 借應(yīng)付職工薪酬社保635.94, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保311.02, 貸銀行存款。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù),所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡(公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒(méi)入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒(méi)有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社保可以補(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,我司給員工買最低基數(shù)社保費(fèi),公司承擔(dān)個(gè)人部分300和公司部分1000,沒(méi)有住房公積金,老板開(kāi)給他工資7300。那我在計(jì)提他的工資,發(fā)放他的工資,計(jì)提他的社保費(fèi),繳納他的社保費(fèi),我怎么寫分錄?申報(bào)他的個(gè)稅時(shí)本期收入是多少?系統(tǒng)是不是不會(huì)扣除個(gè)人部分300元,求老師一一解答,太繞了,新手,不會(huì)處理這賬務(wù)
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說(shuō)不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開(kāi)始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),是一般納稅人。2人合伙制,其中一個(gè)老板叫海燕兼出納,另一個(gè)老板管運(yùn)輸。海燕老板自己有一個(gè)瑞東物資貿(mào)易公司,兩家公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的。情況是這樣的,去年12月海燕老板的妹妹曉燕在我公司開(kāi)了一張專票,購(gòu)買方是蕪湖融匯化工有限公司,金額是157758元,今年1月份我公司出納收到融匯化工公司的承兌163476.49元。出納就把157758元直接留給她妹妹了,再把余額5718.49元打入常鑫運(yùn)輸公司的公賬,老師,這個(gè)業(yè)務(wù)不會(huì)做分錄?
老師,我運(yùn)輸有限公司之前沒(méi)給員工買社保,這次老板說(shuō)先給法人買,10月份稅務(wù)局就扣繳了946.96元。其中單位交635.94元,個(gè)人交311.02元。老師我不會(huì)處理這個(gè)業(yè)務(wù)?請(qǐng)教。
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開(kāi)采礦山,損壞了購(gòu)買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒(méi)有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過(guò)特定業(yè)務(wù)開(kāi)票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請(qǐng)問(wèn)豆腐是免稅的嗎?
老師,對(duì)公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對(duì)公驗(yàn)證對(duì)嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營(yíng)改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?