你好,請問在你公司開票,是僅代開發(fā)票是嗎?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),剛?cè)肼毑痪谩:匣镏啤R粋€(gè)老板跑業(yè)務(wù),一個(gè)老板管錢兼出納,用她名字開卡是私賬,一個(gè)公賬。都是公司里的錢。我公司發(fā)生這樣1筆業(yè)務(wù),11月8日代源德化工公司開票8400元,12月2日8400元進(jìn)入我公司的公賬里。12月12日老板叫出納從私賬里支付7790元給源德化工單位。收稅點(diǎn)605元公賬留存。老師,這個(gè)怎么做分錄?
老師,我們常鑫運(yùn)輸公司12月13日幫瑞東貿(mào)易公司代開了一張專票,金額是157758元,購買方是蕪湖融匯化工公司,銷售方是常鑫運(yùn)輸公司。我己掛往來賬。1月3日收到蕪湖融匯化工公司的承兌匯票,金額是163476.49元,被背書人是常鑫運(yùn)輸公司,在同一天承兌了這張匯票,可是被背書人是瑞東貿(mào)易公司,也就是說163476.49元進(jìn)入瑞東貿(mào)易公司的賬。然后瑞東貿(mào)易公司把剩余款5718.49元打入常鑫運(yùn)輸公司公賬。他直接把這個(gè)157758元留下來了。這個(gè)業(yè)務(wù)該如何處理呢?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),我公司是一般人,合伙制,其中一個(gè)老板他有13部運(yùn)輸車,和另一個(gè)老板合伙組成一家運(yùn)輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個(gè)老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業(yè)務(wù),另一個(gè)老板兼出納,但不登賬,公司有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個(gè)人的錢沒關(guān)聯(lián)。私賬里的錢都是公司的庫存現(xiàn)金,用于支付零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的支出?,F(xiàn)在是這種情況,有車子的老板轉(zhuǎn)錢給出納,是私車維修費(fèi)7800元和空調(diào)衍理費(fèi)61380元,進(jìn)入私賬。這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),公司是一般人,合伙制,一個(gè)老板有13部車,另一個(gè)老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運(yùn)輸公司。有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個(gè)人的款項(xiàng)沒有關(guān)聯(lián)。現(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),是一般納稅人。2人合伙制,其中一個(gè)老板叫海燕兼出納,另一個(gè)老板管運(yùn)輸。海燕老板自己有一個(gè)瑞東物資貿(mào)易公司,兩家公司有業(yè)務(wù)往來的。情況是這樣的,去年12月海燕老板的妹妹曉燕在我公司開了一張專票,購買方是蕪湖融匯化工有限公司,金額是157758元,今年1月份我公司出納收到融匯化工公司的承兌163476.49元。出納就把157758元直接留給她妹妹了,再把余額5718.49元打入常鑫運(yùn)輸公司的公賬,老師,這個(gè)業(yè)務(wù)不會做分錄?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
不是,她的業(yè)務(wù)是用我公司汽車幫她送貨的。
是有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生的。
她自己沒公司,就讓我公司幫她開票,對方單位把款打入我公司,我公司再付給她
我去年掛往來賬 借應(yīng)收賬款——蕪湖融匯公司157758 貸其他應(yīng)付款——龔曉燕157758
我的建議是,你公司和龔曉燕、蕪湖融匯公司分別簽訂合同,這樣才能將這筆業(yè)務(wù)合理化,不然這屬于貴公司虛開增值稅發(fā)票。簽訂了合同之后就能算作貴公司的業(yè)務(wù)正常賬務(wù)處理了
有合同,有真實(shí)業(yè)務(wù)
那就按照合同賬務(wù)處理啊,借:銀行存款? 貸:營業(yè)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 支付龔曉燕的,按照合同計(jì)入成本? 借:營業(yè)成本? ?貸:銀行存款