同學(xué)你好 你們企業(yè)承擔(dān)的嗎

以前一直累計下來多收員工的個人所得稅,掛在了賬上,怎么處理。掛在了其他應(yīng)付-個人所得稅
想請教一下老師,以前年度個稅計提20,繳納稅款是交的25,導(dǎo)致賬上應(yīng)交個人所得稅貸方一直掛著-5,想問下怎么處理把這個科目做平啊
老師好,有個往年掛賬不知如何處理,借方其他應(yīng)付個人2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個稅2萬,次月這個稅也交了,但借方一直掛著其他應(yīng)付借方余額兩萬多,這個人也不在了。三年了,怎么處理呢
以前年度多繳納的5萬多個人所得稅,現(xiàn)在一直在賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅借方掛著,現(xiàn)在想要處理掉這個小尾巴,怎么賬務(wù)處理?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


是以前多繳納的,已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在覺得賬上留個小尾巴不好看,想要調(diào)整一下
計入營業(yè)外支出哦
好嘞,謝謝老師
老師,我們這邊還有以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額,現(xiàn)在也確定不抵扣了,是計入營業(yè)外收入?
同學(xué)你好 對的 計入營業(yè)外收入