你好,同學(xué) 具體調(diào)賬分錄 借固定資產(chǎn)2800%2B4800 貸以前年度損益調(diào)整7600
請問一下老師,我們設(shè)計(jì)公司發(fā)生了一筆去年的設(shè)計(jì)費(fèi)退款70%,31500。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而且去年沒有開發(fā)票。這是去年做的收入分錄。謝謝老師
2008年初,審計(jì)人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計(jì)人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會(huì)出現(xiàn)這種異常情況呢?審計(jì)人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:請老師們幫我把調(diào)整后的會(huì)計(jì)分錄寫一下,謝謝,其他我都會(huì)寫
請問老師,我們公司經(jīng)營范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造,去年接了一個(gè)項(xiàng)目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分?jǐn)偟疆a(chǎn)品當(dāng)中,現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應(yīng)該怎樣做賬呢,之前買進(jìn)來的時(shí)候做的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
去年公司購買了家具,一個(gè)2800,一個(gè)4800元。都直接進(jìn)了費(fèi)用。今年公司請了審計(jì)部門(我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),審查后說這兩筆應(yīng)該進(jìn)入固定資產(chǎn)。請問2022年應(yīng)該怎么調(diào)賬?具體的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,如何在電子稅務(wù)局查詢上期(5月份)已經(jīng)用了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我們是開的京東店鋪,老板直接把京東賬戶的錢充值押金和推廣,怎么做賬啊?現(xiàn)在推廣發(fā)票也開給我們了?
怎樣重置個(gè)稅申報(bào)密碼
種植公司種了藍(lán)莓、草莓、獼猴桃等果樹,在籌建期購買了打印機(jī),廚房用品,那打印機(jī),廚房用品的費(fèi)用怎么算到它們各自的成本中呢
老師,129題難道不是按實(shí)際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實(shí)際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計(jì)算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報(bào)泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺(tái)類),申報(bào)單位承諾提供1000萬經(jīng)費(fèi),這個(gè)經(jīng)費(fèi)要簽合同書時(shí)要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個(gè)過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請,怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
需要做涉及到企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎?
需要做涉及到企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎? 不用額外的,本期匯算清繳的時(shí)候考慮納稅調(diào)整這一筆即可
您說的本期指的是2024年做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候嗎?還有累計(jì)折舊也不用補(bǔ)提嗎?
您說的本期指的是2024年做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候嗎?還有累計(jì)折舊也不用補(bǔ)提嗎? 是的 累計(jì)折舊要計(jì)提,
累計(jì)折舊建議從當(dāng)期計(jì)提,不然匯算清繳的附表固定資產(chǎn)不好填寫
去年11月份購買的,您的意思是建議從11月份開始算計(jì)提的月份,是嗎?
就是2023年做這筆調(diào)整分錄,2023年1月份開始計(jì)提折舊比較好
可是1-9月份我都已經(jīng)結(jié)賬了,都報(bào)稅了。我準(zhǔn)備在10月份做借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整,然后補(bǔ)提折舊,補(bǔ)提9個(gè)月的,這樣做可以嗎?沒有什么別的影響吧?
可以的,不影響,直接在本期補(bǔ)提,
以前的結(jié)賬的,不用反結(jié)賬了
好的。我看到網(wǎng)上有的老師說需要更正2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表,季報(bào),還有所得稅匯算清繳。需要再去更正嗎?不用了吧?
這個(gè)不用更正,老師接觸也有這樣的 如果更正以前的,還要跟稅務(wù)局寫說明,比較麻煩
假設(shè)2023年計(jì)提折舊總金額1443元,明年所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增7600-1443=6157元,是這樣嗎?老師
不用調(diào)整,直接按照計(jì)提的折舊稅前扣除
也就是說這7600元是允許一次性稅前扣除的是嗎?所以企業(yè)所得稅不用調(diào)增哈?是這么理解不?老師
7600可以一次性扣除, 可以按照折舊分期扣除,老師建議按照賬面折舊分期扣除,因?yàn)榧{稅調(diào)整要填寫附表,比較復(fù)雜,畢竟金額不大
一次性扣除指的是一次性進(jìn)費(fèi)用,不用計(jì)提折舊了嗎?那為什么還要進(jìn)固定資產(chǎn),分期折舊呢?
不是,一次性扣除,也是賬面分期折舊,匯算清繳稅法一次性扣除,納稅調(diào)減 分期扣除,意思賬面分期折舊,匯算清繳稅法分期扣除,這樣不用納稅調(diào)整,簡單一些
為什么是納稅調(diào)減,不是調(diào)增呢?老師,還是不太明白
一般多少錢以內(nèi)可以一次性稅前扣除啊?
比如7600固定資產(chǎn) 賬面計(jì)提費(fèi)用1443,會(huì)計(jì)的折舊費(fèi)用是1443,稅法可以一次性扣除7600,多扣除的費(fèi)用,匯算清繳納稅調(diào)減