同學(xué) 你好 計(jì)算當(dāng)中.
2017年初,審計(jì)人員在審查同大公司“主營業(yè)務(wù)收入"賬戶時,發(fā)現(xiàn)公司2016年末產(chǎn)品的銷售收入下滑幅度較大。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2016年10月、11月、12月的“應(yīng)付賬款"明細(xì)賬,并分別將本市兩家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)資料記錄進(jìn)行了詳細(xì)的審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3510000貸:應(yīng)付賬款--A公司2340000--B1170000公司其所附的原始憑證為銀行進(jìn)賬單,以及兩家公司開具的購貨發(fā)票。進(jìn)一步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
審計(jì)人員在審查甲企業(yè)2018年度“主營業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬時,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在下半年正值銷售旺季之時,收入下滑幅度較大。審計(jì)人員懷疑該企業(yè)利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進(jìn)一步審查。審計(jì)人員查閱了2018年11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)下列會計(jì)分錄:借:銀行存款180000貸:應(yīng)付賬款—A公司180000所附原始憑證為銀行進(jìn)賬單回單和向A公司開出的發(fā)票。發(fā)貨票上注明貨款為153846元,增值稅稅額為26154元,合計(jì)180000元。要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
2017年初,審計(jì)人員在審查同大公司“主營業(yè)務(wù)收入"賬戶時,發(fā)現(xiàn)公司2016年末產(chǎn)品的銷售收入下滑幅度較大。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2016年10月、11月、12月的“應(yīng)付賬款’明細(xì)賬,并分別將本市兩家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)資料記錄進(jìn)行了詳細(xì)的審查,其所附的原始憑證為銀行進(jìn)賬單,以及兩家公司開具的購貨發(fā)票。進(jìn)-步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
2008年初,審計(jì)人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計(jì)人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計(jì)人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
2008年初,審計(jì)人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計(jì)人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計(jì)人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本