您好,收入分期確認,增值稅開票就申報 借:應收賬款 貸:銷項稅 預收賬款 分期確認收入 借:預收賬款 貸:主營或其他業(yè)務收入 企業(yè)提供固定資產、包裝物或者其他有形資產的使用權取得的收入。 按照合同約定的承租人應付租金的日期確認收入實現;如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據規(guī)定的收入與費用配比原則,出租人可對已確認的收入,在租賃期內,分期均勻計入相關年度收入。 注意與增值稅的區(qū)別:納稅人采取預收款方式提供租賃服務的,增值稅納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。
請問老師,物業(yè)公司給商戶開水電物業(yè)費發(fā)票,一般是本月的費用下月開票,12月當月開了11月的發(fā)票,12月費用發(fā)票如果到明年1月開的話,增值稅申報表顯示第12月收入跨年,所得稅按全責發(fā)生制應計提在當年。這樣增值稅申報表的全年收入和所得稅申報表收入不一致了,請問應該如何解決?謝謝老師
老師好,請問公司12月和一家供應商簽訂了進貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預計到明年才能開收據且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
老師好!我工作所在的是一家物業(yè)有限公司,小規(guī)模納稅人,新成立的,公司2021年6月開的基本戶,從2021年11月份開始營業(yè)收費,2022年3月就是現在才要開始建賬做賬,那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入賬?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,6月收到了去年12月到今年3月的一些物業(yè)費收入,沒開票,這個稅怎么處理
老師,你好,我們是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,本月開出增值稅發(fā)票,但是是預收的明年的物業(yè)管理費,怎么做賬呢
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
那我年底的增值稅報表里的銷售收入和賬上的就不一致嘍喲,這樣可以嗎?
您好,可以的呀,稅務可以有會問,我們把原因說上就可以呀,我們是提前交了增值稅
好的謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~