你好,這個印花稅計入到稅金及附加里面。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個階段的服務(wù),我們驗收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進(jìn)貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
請問老師,收到別的公司支付的電費怎么做憑證,供電所給我們開的發(fā)票當(dāng)時做賬是借:制造費用(因為車間用的),借:進(jìn)項稅額,貸:銀行存款。因為金額不大,是半年抄一次別的公司的電費,所以當(dāng)時每個月沒有記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在半年了收到了3600元,請問怎么做憑證
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進(jìn)項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進(jìn)項的合同,這個要怎么搞?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
貨款怎么入賬
這個與貨款先記錄到預(yù)付賬款里面。
印花稅是今年都交了嗎還是交25%,明年要是沒有票據(jù)怎么入賬
這個簽訂的合同,合同時候用了就需要繳納。
明年怎么入賬沒有票據(jù)
沒有發(fā)票的話,正常入賬,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
具體怎么記賬,稅務(wù)怎么處理
賬上你計入費用里面就可以,然后灰色清繳的時候在納稅調(diào)整。
請問申報印花稅的時候,稅務(wù)計算出稅額是自動扣款嗎,財產(chǎn)和行為稅清算申報用填寫嗎
對這個你把金額填到里邊兒以后就會自動算出來。
財產(chǎn)和行為稅如果涉及到的話就需要申報
這里里面第三個用嗎
清算申報,這個不用填寫。
請問我們這種情況進(jìn)貨,每個階段具體怎么記賬,稅怎么調(diào)整
你先付錢的時候,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
等你的商品來了,直接沖銷預(yù)付賬款就可以。
這個印花稅點擊了上面的兩個選項,目前沒有扣款,用申請扣款嗎
對你如果有印花稅的需要繳稅的話,肯定是需要扣款的。
哪里扣款,需要我選擇嗎,還是自動扣款,現(xiàn)在顯示已繳為0,應(yīng)繳為10
應(yīng)繳為10時,實繳為零對嗎?應(yīng)該是不是給你們減免了?