您好,不會(huì),只會(huì)交更正申報(bào)比前一次申報(bào)多的部分,不會(huì)重復(fù)
請(qǐng)問(wèn)離職已經(jīng)半年的人員的提成現(xiàn)在才發(fā)放,按工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅還是按勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師公司代扣個(gè)人社保兩個(gè)月的,員工在本月離職,申報(bào)工資的時(shí)候只扣一個(gè)月的社保,現(xiàn)在更正申報(bào)已扣兩個(gè)月社保,那我企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按照扣一個(gè)月的社保的金額申報(bào)的,也都已經(jīng)交過(guò)所得稅需要更正申報(bào)嗎?
老師,我在報(bào)個(gè)稅。已經(jīng)正常保送成功了,可是在綜合所得申報(bào)的時(shí)候,正常工資薪金所得里面有兩個(gè)員工看不到名字,也不能新增,怎么辦?就是我報(bào)送了3個(gè)人,但是在計(jì)算員工薪金所得的時(shí)候,只有一個(gè)人了。怎么辦?
老師,2022年有段時(shí)間是別人幫我報(bào)的個(gè)稅,我回來(lái)后也沒(méi)看,現(xiàn)在稅務(wù)讓個(gè)人匯算,我才發(fā)現(xiàn)有倆個(gè)月他給我做的零申報(bào),我現(xiàn)在想去更正,結(jié)算顯示已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新增,那我得怎么辦才能把個(gè)稅更正了,謝謝
請(qǐng)問(wèn)去年5月幫員工代扣代繳的個(gè)人所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少報(bào)了稅款怎么辦?更正申報(bào)需要交滯納金嗎?更正申報(bào)后,需要補(bǔ)的稅款是由單位代扣還是職工自己在個(gè)人所得稅app上自己補(bǔ)交?
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒(méi)發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來(lái)的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
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如果是作廢申報(bào)的話,就要交之前已經(jīng)交的稅金是吧?
您好,誠(chéng)實(shí)回答,這個(gè)我不確定 ,更正申報(bào)我能確定,我更正過(guò)
但是我剛才的稅金是已經(jīng)交成功了的呀,現(xiàn)在在更正申報(bào),不用再交剛才交的那部分稅金嗎?
還是我剛才申報(bào)的那一部分人,就不用再申報(bào)了?
您好,申報(bào)成功,更正申報(bào)只需要交多的部分,不用再交剛才交的那部分稅金(我確定 )
老師,你的確定是錯(cuò)的。我現(xiàn)在已經(jīng)把新進(jìn)的那部分人申報(bào),然后他算稅的時(shí)候是一起算,所以前面交的那部分稅又要再交一次
您好,您申報(bào)并扣款看,扣款是扣差額,不會(huì)多扣,計(jì)算當(dāng)然是一起算的
我今年更正申報(bào)過(guò),我確定