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老師,我們銷售了產(chǎn)品,做了進項抵扣,現(xiàn)在要紅沖這部分,進項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

2023-11-14 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-14 11:05

您好,是你的進貨的發(fā)票紅沖嗎?

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:13

嗯,是的呢

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:13

購入的時候紅沖了,借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:14

購入的時候紅沖了,借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 以后面的會計分錄為準

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:15

進項稅額轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:16

在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:16

結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:17

對,沒錯的,就是這么做的

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:17

是不是這樣的分錄?需要是紅字沖銷嗎

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:17

需要是紅字還是藍字呢

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:19

就按照你上面這么做上就可以了

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:20

我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 分錄后面的金額是負數(shù)還是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:20

哦,這個按照正數(shù)做賬就行

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:42

退貨轉(zhuǎn)出,填在哪里呢

退貨轉(zhuǎn)出,填在哪里呢
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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:43

填寫在紅字發(fā)票信息表進行審核轉(zhuǎn)處理

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快賬用戶7753 追問 2023-11-14 11:43

沒得這一項呢

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:44

看看你上面不都圈出來了嗎?就在那個里面

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您好,是你的進貨的發(fā)票紅沖嗎?
2023-11-14
你好,正常是全部抵扣,然后再轉(zhuǎn)出。
2024-01-08
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款這么做的嗎? 如果是的話, 借銀行存款 貸原材料, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-02-26
對的,是的,需要這么做的。
2022-11-02
你好? 你具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。? 之前分錄怎么掛的。我看看怎么處理? 轉(zhuǎn)出? ?
2021-08-11
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