您好,是你的進貨的發(fā)票紅沖嗎?
老師我們是簡易征收,進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還有一部分沒抵扣,這兩種進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別怎么寫???
老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方要沖紅,那我們要進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做???
我們之前進項抵扣的時候把煙款的抵扣了,現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出了,分錄怎么寫?
老師,發(fā)票銷售方要紅沖重開,已經(jīng)進項抵扣了,那現(xiàn)在紅沖的話要做進項轉(zhuǎn)出補交稅嗎?
老師,我們銷售了產(chǎn)品,做了進項抵扣,現(xiàn)在要紅沖這部分,進項轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
分公司獨立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
之前的會計去年第四季度申報了收入和成本 但是實際沒開票 也沒收到票 這個我怎么做賬? 現(xiàn)在賬上啥都沒有
老師,機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票不能抵扣進項嗎
購買幾種原材料運雜費怎么分配
老師,開陳列費發(fā)票,規(guī)格型號和單位怎么填?
老師,個稅匯算政策能發(fā)一下嗎
投資款到公司,雙方公司需要交印花稅嗎?
公司員工墊付的招待費,可以直接公賬轉(zhuǎn)給他個人嗎?
老師你好,請問這個學堂系統(tǒng)里面的標準計算器和科學計算器里面開根號是哪個鍵,沒找到,中級考試的時候是什么計算器啊,開根號嗎
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嗯,是的呢
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 以后面的會計分錄為準
進項稅額轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
對,沒錯的,就是這么做的
是不是這樣的分錄?需要是紅字沖銷嗎
需要是紅字還是藍字呢
就按照你上面這么做上就可以了
我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 分錄后面的金額是負數(shù)還是正數(shù)
哦,這個按照正數(shù)做賬就行
退貨轉(zhuǎn)出,填在哪里呢
填寫在紅字發(fā)票信息表進行審核轉(zhuǎn)處理
沒得這一項呢
看看你上面不都圈出來了嗎?就在那個里面